按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》和《省委統(tǒng)戰(zhàn)部門戶網站發(fā)布信息及安全保密管理規(guī)定》,現將2021年部門預算公開如下:
一、部門職責
協助黨和政府貫徹落實宗教信仰自由政策,維護基督教教職人員和信教公民的合法權益,開展基督教文化、典籍研究,堅持我國基督教中國化方向,培養(yǎng)基督教教職人員,完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部,基督教全國兩會交辦的其他任務。
二、機構設置
(一)單位內設機構
省基督教兩會內設2個職能處室,包括:辦公室、財務室、
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,省基督教兩會2021年收支預算匯總情況。
(一)收入預算
2021年預算收入151.32 萬元,比2020年預算增加 46.37萬元,增長 44.18% ,增長的主要原因是1.工作經費增加;開展慶祝建黨100周年活動及堅持基督教中國化方向研究經費。2.項目經費增加;辦公場所維修改造經費和團體房租2個項目。
(二)支出預算
2021年支出預算 151.32 萬元,比2020年預算增加 46.37萬元,增長44.18%,增長的主要原因是1.工作經費增加;開展慶祝建黨100周年活動及堅持基督教中國化方向研究經費。2.項目經費增加;辦公場所維修改造經費和團體房租2個項目。包括:
1.一般公共服務支出 143.15萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出 3.86萬元。
3.衛(wèi)生健康支出1.68萬元。
4.住房保障支出 2.63萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出 42.82萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2021年基本支出 42.82萬元,比2020年預算增加 2.87萬元,增長10.71 %,增長的主要原因是人員經費增加。
(二)項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算 108.5萬元,比2020年預算增加43.5萬元,增長 66.92 %,增長的主要原因是:1.工作經費增加;開展慶祝建黨100周年活動及堅持基督教中國化方向研究經費。2.項目經費增加;辦公場所維修改造經費和團體房租2個項目。
保障運轉經費2個,主要是:工作業(yè)務費;特需經費。
其他項目2個,主要是:主要是辦公場所維修改造經費;房租。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國(境)費用:0萬元,與2020年持平.
2.公務接待費 0.03 萬元,比2020年預算減少 0.01 萬元,下降0.25% ,下降的主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及厲行節(jié)約反對浪費,嚴控公務接待費用支出。
3.公務用車購置及運行維護費0.39萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0.39萬元),比2020年預算減少0.01萬元,下降2.5% 。下降的主要原因是公務用車改革以來,嚴格按規(guī)定管理和使用公務車輛,控制和壓縮運行維護費支出。
4.培訓費 3.76萬元,比2020年預算減少0.42 萬元,下降10.05% ,下降的主要原因是主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則,壓減培訓費支出。
5.會議費 4.5萬元,比2020年預算減少 0.5 萬元,下降10% ,下降的主要原因是按照省委壓減會議有關精神,大力壓縮會議人數及次數,減少會議費支出。
6.機關運行經費0萬元,與2020年持平。
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。
2021年使用政府性基金預算安排支出0萬元。
(二)非稅收入情況
2021年本單位不涉及非稅收入
(三)政府采購情況
2021年本單位政府采購預算安排支出0萬元
(四)國有資產占用情況
2021年本單位不涉及國有資產占用
(五)重點項目情況
2021年本單位不涉及重點項目
(六)部門管理轉移支付情況
不涉及轉移支付情況
七、預算績效管理情況
(一)2020年預算績效管理工作情況
2020年,我會認真組織開展績效目標管理,年底及時組織相關人員進行績效評價。績效評價結果為“優(yōu)”。通過績效評價,充分認識到績效評價工作的重要性,績效評價結果將作為以后我單位年度項目立項和經費支付的重要依據,下一步將不斷改進,根據項目具體設置指標,完善預算績效目標評價,優(yōu)化資金使用情況,做好績效工作。
(二)2021年部門預算項目支出績效目標情況。
2021年部門預算納入績效目標管理的項目2個,主要是辦公場所維修改造經費;房租;納入省基督教兩會預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)機關服務(項):反映為行政單位提供各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金項):指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。
公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
公務用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。培訓費是指除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。