按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現(xiàn)將2022年單位預算公開如下:
一、部門職責
(一)團結(jié)、聯(lián)絡全省的黃埔同學,調(diào)動他們在統(tǒng)一祖國、振興中華、推動甘肅經(jīng)濟發(fā)展等方面的積極性;向有關(guān)部門反映意見和要求。
(二)宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺方針和我省改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就;弘揚愛國、革命的黃埔精神,反映黃埔軍校愛國師生的歷史功績;協(xié)調(diào)、報道省內(nèi)外黃埔同學組織及同學的重大交流、交往活動。
(三)負責聯(lián)絡接待臺、港、澳和海外的黃埔同學組織及黃埔同學,為其來甘投資、經(jīng)商牽線搭橋,提供咨詢服務。
(四)收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要人物的情況,研究臺灣黃埔軍人及軍隊有關(guān)人物動態(tài),為有關(guān)部門和聯(lián)絡工作提供信息。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
省黃埔軍校同學會下設(shè)辦公室。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,2022年部門收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預算
2022年收入預算82.53萬元,其中:當年財政撥款收入82.53萬元,比2021年預算減少9.51萬元,下降10.3%,下降的主要原因是其他對個人和家庭的補助支出下降。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入82.53萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。
(二)支出預算
2022年支出預算82.53萬元,其中:當年財政撥款預算82.53萬元,比2021年預算減少9.51萬元,下降10.3%,下降的主要原因是其他對個人和家庭的補助支出下降:
1.一般公共服務支出69.38萬元;
2.社會保障和就業(yè)支出4.80萬元;
3.衛(wèi)生健康支出3.69萬元;
4.住房保障支出4.66萬元。
四、一般公共預算情況
2022年一般公共預算支出82.53萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年基本支出73.53萬元,比2021年預算減少9.51萬元,下降11.5%,下降的主要原因是其他對個人和家庭的補助支出下降。
(二)項目支出
2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算9.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個,主要是業(yè)務費。
其他項目0個。
五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)
1.因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平。
2.公務接待費0.00萬元,比2021年預算減少0.05萬元,下降100.0%,下降的主要原因是厲行節(jié)約。
3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),與上年持平。
4.培訓費0.00萬元,與上年持平。
5.會議費0.00萬元,與上年持平。
6.機關(guān)運行經(jīng)費10.71萬元,比2021年預算增加0.05萬元,增長0.5%,增長的主要原因是人員基數(shù)增加。
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2022年無使用政府性基金預算撥款安排支出,相關(guān)表格為空表。
(二)非稅收入
2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0萬元。
(三)政府采購情況
2022年機關(guān)及所屬預算單位政府采購預算總額1.7萬元,其中:政府采購貨物預算 1.7萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算 0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為35.37萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛,價值18萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2022年擬采購固定資產(chǎn)約1.7萬元,主要為計算機設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等,已列入政府采購預算。
(五)重點項目情況
本單位無重點項目。
(六)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付情況。
七、預算績效管理情況
(一)2021年預算績效管理工作情況
2021年對本單位業(yè)務費9萬元開展了自評,自評結(jié)果為“優(yōu)秀”,在編制2022年預算時,對該項目的績效指標做了進一步完善。下一步將不斷改進,根據(jù)項目具體設(shè)置量化指標,完善部門履職效果,不斷完善預算績效目標評價體系,強化預算評價結(jié)果應用,有序開展、穩(wěn)步推進績效工作。
(二)2022年部門預算項目支出績效目標情況
2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個,主要是業(yè)務費,涉及財政支出9.00萬元。其中:涉及一般公共預算項目1個,涉及財政支出9.00萬元,政府性基金項目0個,涉及財政支出0.00萬元。2022年本部門及所屬1個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6.項目支出:單位支出預算組成部分,是自治區(qū)本級單位為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7.“三公”經(jīng)費:指自治區(qū)本級單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費:指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。