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甘肅省道教協(xié)會2022年預(yù)算公開
發(fā)布時間:2022/3/1 15:31:52
來源:本站
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按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》,現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下:

一、部門職責

甘肅省道教協(xié)會于1985年創(chuàng)辦,為甘肅省愛國宗教團體之一,由道教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理,主要職責為負責落實黨的宗教政策,維護道教界的合法權(quán)益,開展道教學術(shù)交流,培訓(xùn)道教教職人員等。

二、機構(gòu)設(shè)置

本協(xié)會直屬事業(yè)單位。設(shè)有編制人員5人,實有編制人員4人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2022年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2022年預(yù)算收入137.8萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2021年預(yù)算增加13.12萬元,增長10.5%,增長的主要原因是人員薪級晉升、調(diào)入及上年度行政政法單位會議費結(jié)余。包括:一般公共預(yù)算收入130.91萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.89萬元,其他收入0萬元。

(二)支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算137.8萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2021年預(yù)算增加13.12萬元,增長10.5%,增長的主要原因是人員薪級晉升、調(diào)入及上年度行政政法單位會議費因疫情影響未能按計劃召開。包括:

1.一般公共服務(wù)支出124.66萬元;

2.衛(wèi)生健康支出 3.26萬元;

3.住房保障支出4.60萬元;

4.社會保障和就業(yè)支出5.28萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年省本級一般公共預(yù)算支出130.91萬元(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2022年基本支出62.91萬元,比2021年預(yù)算增加18.08萬元,增長29%,增長的主要原因是人員薪級晉升及人員調(diào)入和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.89萬元。

(二)項目支出

2022年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算68萬元, 

1.保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個,主要是:工作業(yè)務(wù)費。

2.其他項目2個,主要是:會議費和特需費。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預(yù)算公開表8,9)

1.因公出國(境)費用0.00萬元,與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0.05萬元,比2021年預(yù)算增加0.01萬元,增長20%,增長的主要原因是財政下發(fā)數(shù)變動。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.50萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.50萬元),比2021年預(yù)算減少0.02萬元,下降0.4%,下降的主要原因是財政下發(fā)數(shù)變動。

4.培訓(xùn)費 7.25萬元,與上年增加0.4%

5.會議費4.5 萬元,與上年無變化。

6.2022年預(yù)算未安排機關(guān)運行經(jīng)費,相關(guān)表格為空表。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況(詳見部門預(yù)算公開表10)

2022年無政府性基金預(yù)算安排支出。相關(guān)表格為空表。

(二)非稅收入情況

2022年本單位不涉及非稅收入,2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。

(三)政府采購情況

2022年預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為19.96萬元。其中:預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛,價值15.5萬元。

(五)重點項目情況

2022年預(yù)算安排協(xié)會業(yè)務(wù)費支出58萬,計劃完成培養(yǎng)教職人員認定300人,預(yù)期年度總體目標維護社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。

(六)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況(詳見部門預(yù)算公開表11)

2022年無部門管理轉(zhuǎn)移支付,相關(guān)表格為空表。

七、預(yù)算績效管理情況 

(一)2021年預(yù)算績效管理工作情況。

本年度整體支出績效評價:

1、業(yè)務(wù)費:績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)秀”。

2、特需費:績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)秀”。

本年度較好的完成了本年度的工作。

(二)2022年部門預(yù)算項目支出績效目標情況。2022年部門預(yù)算納入績效目標管理的二級項目2個(注:按部門匯總的二級項目績效目標填列),涉及財政支出68萬元,其中:一般公共預(yù)算項目2個,涉及財政支出68萬元;2022年本單位所屬2個預(yù)算單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費無;公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費得到嚴控。


部門預(yù)算公開表.xls

部門預(yù)算批復(fù)表.xls

部門支出績效目標表.xls