目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
(一)團(tuán)結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學(xué)及親屬,調(diào)動他們在統(tǒng)一祖國、振興中華、推動甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極性;向有關(guān)部門反映意見和要求。
(二)宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺方針和我省改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就;弘揚(yáng)愛國、革命的黃埔精神,反映黃埔軍校愛國師生的歷史功績;協(xié)調(diào)、報道省內(nèi)外黃埔同學(xué)組織及同學(xué)親屬的重大交流、交往活動。
(三)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)接待臺、港、澳和海外的黃埔同學(xué)組織及黃埔同學(xué)親屬,為其來甘投資、經(jīng)商牽線搭橋,提供咨詢服務(wù)。
(四)收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要人物的情況,研究臺灣黃埔軍人及軍隊有關(guān)人物動態(tài),為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省黃埔軍校同學(xué)會下設(shè)辦公室
(二)參照公務(wù)員法管理單位
參照公務(wù)員法管理單位1個,具體為:甘肅省黃埔軍校同學(xué)會。
(三)直屬事業(yè)單位
本部門沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2024年單位收支總預(yù)算92.43萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
(一)收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算92.43萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入92.43萬元,占100.00%;
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,占0.00%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。
(二)支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算92.43萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出84.43萬元,占91.34%;項目支出8.00萬元,占8.66%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出92.43萬元,包括:一般公共服務(wù)支出75.23萬元、社會保障和就業(yè)支出6.78萬元、衛(wèi)生健康支出4.93萬元、住房保障支出5.49萬元。
具體安排情況如下(詳見單位(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出84.43萬元,比2023年預(yù)算減少0.43萬元,下降0.51%,下降的主要原因是堅持貫徹甘財預(yù)〔2023〕53號文件精神要求,堅持過緊日子嚴(yán)控基本支出。
其中:人員經(jīng)費支出74.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費支出9.51萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項目支出
2024年一般公共預(yù)算項目支出8.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因堅持貫徹甘財預(yù)〔2023〕53號文件精神要求,堅持過緊日子嚴(yán)控一般性支出。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費1個,主要是業(yè)務(wù)費。
其他項目0個。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2024年預(yù)算數(shù)為67.23萬元,較2023年預(yù)算增加0.96萬元,增長1.45%,增長的主要原因人員職務(wù)變化,相關(guān)費用增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2024年預(yù)算數(shù)為8.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因堅持過緊日子要求,嚴(yán)控一般性支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2024年預(yù)算數(shù)為0.88萬元,較2023年預(yù)算增加0.88萬元,增長100.00%,增長的主要原因科目調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2024年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,較2023年預(yù)算減少0.88萬元,下降100.00%,主要原因科目調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為5.83萬元,較2023年預(yù)算減少0.48萬元,下降7.61%,主要原因是人員類經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為0.07萬元,較2023年預(yù)算減少0.01萬元,下降12.50%,主要原因是人員類經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為2.30萬元,較2023年預(yù)算增加2.30萬元,增長100.00%,增長的主要原因是科目調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,較2023年預(yù)算減少2.50萬元,下降100.00%,主要原因科目調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2024年預(yù)算數(shù)為2.63萬元,較2023年預(yù)算減少0.56萬元,下降17.55%,主要原因是人員類經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)為5.49萬元,較2023年預(yù)算減少0.14萬元,下降2.49%,主要原因是人員類經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
(一)“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,與2023年預(yù)算持平。
1.因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因按照省委、省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,嚴(yán)控出國(境)費用。
2.公務(wù)接待費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因按照省委、省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,嚴(yán)控公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元),與2023年預(yù)算持平,主要原因按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費用。
(二)培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減培訓(xùn)費支出。
(三)會議費預(yù)算情況說明
5.會議費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減會議費支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費9.35萬元,較2023年預(yù)算減少0.83萬元,下降8.15%,下降的主要原因運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低。
七、政府采購安排情況
2024年單位政府采購預(yù)算總額2.70萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2.70萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2024年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為33.65萬元。其中:辦公用房0.00平方米,價值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛,價值18.00萬元。單價20.00萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約2.70萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2024年本單位不涉及非稅收入,2024年計劃征收0萬元。
(三)重點項目情況
本單位年初預(yù)算未安排項目支出,無重點項目說明。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
(一)2023年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)2個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目2個,公開率為100%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目1個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個,完成率為100%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:按照年初預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目1個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個,完成率為100%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:按照年初預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題??冃н\(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況:無任何通報。
3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項目共2個,其中,單位整體支出1個,項目支出1個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100%??冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況:一起公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元,2024年度增加單位預(yù)算項目0個,增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。
(二)2024年績效目標(biāo)編制情況
2024年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目2個。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)18個;項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)10個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映甘肅省黃埔軍校同學(xué)會的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映甘肅省黃埔軍校同學(xué)會未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
13、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省黃埔軍校同學(xué)會開支的離退休經(jīng)費。
16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
25、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
29、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
30、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
31、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。
32、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
33、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
34、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
35、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
36、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
37、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)
38、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
39、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
40、商品和服務(wù)支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
41、商品和服務(wù)支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
42、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
43、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
44、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。
45、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
46、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
47、商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。
48、商品和服務(wù)支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
49、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用、出租車費用、飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
50、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
51、對個人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
52、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
53、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費,退役軍人生活補(bǔ)助費,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。
54、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
55、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)獎勵金(款):反映對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
56、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)其他對個人和家庭的補(bǔ)助(款):反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
甘肅省黃埔軍校同學(xué)會
2024年02月27日
附件:1.甘肅省黃埔軍校同學(xué)會2024年單位預(yù)算公開表
2.甘肅省黃埔軍校同學(xué)會2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表