目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預算公開如下:
一、部門職責
省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,是省委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責是:負責貫徹執(zhí)行中央和省委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策,調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策,向省委反映情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系;負責聯(lián)系各民主黨派、無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議,研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策,落實省委關于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,為省委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受省委委托,向民主黨派、無黨派人士通報省委精神,支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養(yǎng)新一代代表人士,協(xié)助有關部門幫助民主黨派改善工作條件;統(tǒng)一領導民族工作,貫徹落實黨的民族工作方針,研究擬訂民族工作的政策和重大措施,協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題,根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,領導省民族事務委員會依法管理民族事務,全面促進民族事業(yè)發(fā)展;統(tǒng)一管理宗教工作,貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策,研究擬訂宗教工作的政策措施并督促落實,依法管理宗教行政事務,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,抵御境外利用宗教進行滲透,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線; 貫徹落實黨中央治藏、治疆工作方略和省委決策部署,協(xié)調(diào)有關部門和地方做好涉藏、涉疆工作,促進涉藏州縣和新疆經(jīng)濟社會發(fā)展、民生改善、社會穩(wěn)定和長治久安;統(tǒng)一管理僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作政策和規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實,調(diào)查研究僑情和僑務工作情況,管理僑務行政事務,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權利和利益;負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系香港、澳門和海外有關社團及本省籍的代表人士;做好臺胞、臺屬的有關工作;負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作,做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作,協(xié)助省級各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作,協(xié)助市州黨委管理市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長;負責聯(lián)系省內(nèi)外工商界社團和代表人士,調(diào)查研究并反映我省非公有制經(jīng)濟代表人士隊伍的情況,協(xié)調(diào)關系,提出政策性建議,做好非公有制經(jīng)濟代表人士的政治思想工作;調(diào)查研究黨外知識分子的情況,反映意見,提出政策性建議,聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人士;負責開展省內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作;負責指導各市州和省直各部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責人的培訓工作,協(xié)調(diào)政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系、指導省級統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位工作;受省委委托,代管省委臺辦(省政府臺灣事務辦公室);領導省工商聯(lián)黨組,指導省工商聯(lián)工作;領導甘肅社會主義學院黨組,指導甘肅社會主義學院工作;代管省職業(yè)教育社;負責管理省臺灣同胞聯(lián)誼會、省歸國華僑聯(lián)合會、省黃埔軍校同學會等有關社會團體的工作;完成省委交辦的其他任務。
二、機構設置情況
(一)機關內(nèi)設機構
省委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設19個職能處室,分別是:辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、干部處、研究室、政策法規(guī)處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機關黨委、老干部處。
(二)參照公務員法管理單位
參照公務員法管理的單位有3家,分別是:甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會、甘肅省歸國華僑聯(lián)合會、甘肅省黃埔軍校同學會。
(三)直屬事業(yè)單位
公益一類單位11個,具體為:甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心;甘肅中華職業(yè)教育社;甘肅歐美同學會(留學人員聯(lián)誼會);蘭州伊斯蘭教經(jīng)學院;甘肅省佛學院;甘肅省伊斯蘭教協(xié)會;甘肅省佛教協(xié)會;甘肅省道教協(xié)會;甘肅省天主教愛國會和天主教教務委員會;甘肅省基督教三自愛委會和基督教協(xié)會;甘肅省民族宗教研究中心。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
2025年部門收支總預算13,040.77萬元。按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
(一)收入預算
2025年收入預算13,040.77萬元(詳見部門預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入12,750.17萬元,占97.77%;
政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結轉(zhuǎn)收入290.60萬元,占2.23%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。
(二)支出預算
2025年支出預算13,040.77萬元(詳見部門預算公開表3)。其中:基本支出6,898.49萬元,占52.90%;項目支出5,851.68萬元,占44.87%;上年結轉(zhuǎn)收入290.60萬元,占2.23%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出12,750.17萬元,包括:一般公共服務支出10,476.32萬元、教育支出713.34萬元、科學技術支出2.78萬元、社會保障和就業(yè)支出633.99萬元、衛(wèi)生健康支出404.58萬元、住房保障支出519.16萬元。
具體安排情況如下(詳見部門(單位)預算公開表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出6,898.49萬元,比2024年預算增加348.6萬元,增長5.3%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的基本支出增加。
其中:人員經(jīng)費支出5,950.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費支出947.57萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)項目支出
2025年一般公共預算項目支出5,851.68萬元,比2024年預算減少530.96萬元,下降8.3%,下降的主要原因是按照2025年統(tǒng)戰(zhàn)工作重點任務安排,調(diào)整工作任務,減少了一項一次性項目經(jīng)費。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目1個,主要是鑄牢中華民族共同體意識專項資金。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費6個,主要是辦學經(jīng)費、華僑事務專項、其他預算項目、省直機關事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費、業(yè)務費、鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究經(jīng)費。
其他項目5個,主要是機關房租、培訓費(含三支隊伍)、其他預算項目、省社科規(guī)劃年度項目資金、省宗教界人士及社編人士生活補助。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項):2025年預算數(shù)為100.00萬元,比2024年預算增加100萬元,增長100%,增長的主要原因是按照2025年統(tǒng)戰(zhàn)工作重點任務安排,調(diào)整工作任務,增加了一項專項業(yè)務經(jīng)費。
2、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)行政運行(項):2025年預算數(shù)為3,228.37萬元,比2024年預算增加97.71萬元,增長3.1%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的經(jīng)費增加。
3、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)一般行政管理事務(項):2025年預算數(shù)為3,819.38萬元,比2024年預算增加504.24萬元,增長15.2%,增長的主要原因是按照2025年統(tǒng)戰(zhàn)工作重點任務安排,省佛學院新增項目一個,增加專項業(yè)務經(jīng)費。
4、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)機關服務(項):2025年預算數(shù)為228.31萬元,比2024年預算增加31.93萬元,增長16.3%,增長的主要原因是機關后勤人員變動,辦公場所相關服務費用增加。
5、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)宗教事務(項):2025年預算數(shù)為1,928.10萬元,比2024年預算減少216.4萬元,下降10.1%,下降的主要原因是因蘭州伊期蘭經(jīng)學院項目經(jīng)費調(diào)整,減少支出。
6、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)事業(yè)運行(項):2025年預算數(shù)為1,172.16萬元,比2024年預算增加100.78萬元,增長9.4%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
7、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):2025年預算數(shù)為0.00萬元,比2024年預算減少923萬元,下降100.0%,下降的主要原因是將原有業(yè)務項目支出科目進行調(diào)整。
8、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):2025年預算數(shù)為713.34萬元,比2024年預算增加31.84萬元,增長4.7%,增長的主要原因是兩所宗教院校人員變動,相應支出增加。
9、科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):2025年預算數(shù)為2.78萬元,比2024年預算增加2.78萬元,增長100%,增長的主要原因是甘肅省民族研究中心新增研究項目一項。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2025年預算數(shù)為38.73萬元,比2024年預算增加4.41萬元,增長12.8%,增長的主要原因是人員結構變動,據(jù)實測算后,相關人員費用增加。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2025年預算數(shù)為15.20萬元,比2024年預算減少13.5萬元,下降47.0%,下降的主要原因是離退休人員變化,據(jù)實測算后,相關人員費用減少。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預算數(shù)為573.30萬元,比2024年預算增加36.96萬元,增長6.9%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2025年預算數(shù)為6.76萬元,比2024年預算增加0.06萬元,增長0.9%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2025年預算數(shù)為136.82萬元,比2024年預算增加7.52萬元,增長5.8%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2025年預算數(shù)為121.98萬元,比2024年預算增加8.29萬元,增長7.3%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2025年預算數(shù)為145.78萬元,比2024年預算增加16.27萬元,增長12.6%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數(shù)為519.16萬元,比2024年預算增加27.75萬元,增長5.6%,增長的主要原因是人員變動,據(jù)實測算后,相應安排的支出增加。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預算175.81萬元,較2024年預算減少50.62萬元。
1.因公出國(境)費用28.00萬元,與上年預算持平,主要原因是嚴格落實過緊日子要求,嚴控出國(境)費用,不增加支出。
2.公務接待費53.05萬元,比2024年預算減少50.25萬元,下降48.6%,下降的主要原因是嚴格落實過緊日子要求,壓減公務接待支出費用,嚴控公務接待數(shù)量和人數(shù)。
3.公務用車購置及運行維護費94.76萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費94.76萬元),比2024年預算減少0.37萬元,下降0.4%,下降的主要原因是根據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約 反對浪費條例》,我部深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則,努力降低運行成本,公車運行費不超上年數(shù)。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費637.12萬元,比2024年預算增加90.41萬元,增長16.5%,增長的主要原因是按照2025年統(tǒng)戰(zhàn)工作計劃安排,增加培訓對象、擴大培訓范圍,據(jù)實測算后,增加了相應的培訓費支出預算。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費168.00萬元,比2024年預算減少97.6萬元,下降36.7%,下降的主要原因是嚴格控制會議數(shù)量、人數(shù)、規(guī)模,減少會議費支出預算。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況
機關運行經(jīng)費1,223.74萬元,比2024年預算減少2.06萬元,下降0.2%,下降的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定,維持正常運轉(zhuǎn),嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定,壓減各項經(jīng)費支出。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額711.90萬元,其中:政府采購貨物預算103.90萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算608.00萬元。
2025年,部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額654.49萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額33.39萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為17,734.88萬元。其中:辦公用房2,075.29平方米,價值0.00萬元。預算部門共有公務用車27輛,價值697.83萬元。單價20萬元以上的設備價值1,041.32萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約103.90萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本部門計劃征收105.71萬元。其中:中央批準設立0個,省級批準設立2個,主要是行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入和事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借收入,分別計劃征收105.71萬元。
(三)重點項目情況
項目名稱:培訓費
1、項目概況:主要用于貫徹落實中央、省委關于加強“三支隊伍”培訓工作要求,分級分類對民主黨派、無黨派、民族宗教、民營經(jīng)濟等統(tǒng)一戰(zhàn)線各領域代表人士和相關黨政領導干部、統(tǒng)戰(zhàn)干部進行系統(tǒng)培訓,深入學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神,全面貫徹落實習近平總書記關于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和對甘肅重要講話重要指示批示精神及法律法規(guī)和政策知識,進一步凝聚思想共識,不斷提升能力水平。2025年計劃舉辦35期培訓班,計劃培訓2601人,其中省一級培訓項目4期,專項培訓6期,部機關各處室培訓25期。
2、立項依據(jù):按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國家宗教局和省委、省政府關于加強統(tǒng)一戰(zhàn)線和宗教工作“三支隊伍”培訓的總體部署和要求,設立培訓(含“三支隊伍”)專項資金。
3、實施主體:中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
4、實施周期:全年按計劃完成
5、實施計劃:按照中共甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部關于印發(fā)《省委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年培訓計劃》的通知相關要求和部務會、部主要負責同志研究確定的內(nèi)容組織實施。
6、年度預算安排:全年預算安排480萬元。
7、預期總體目標:增強培訓對象的政治和大局意識、法治觀念、業(yè)務能力和文化素質(zhì)。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付0.00萬元,比2024年預算減少300萬元,下降100.0%,下降的主要原因是按照2025年統(tǒng)戰(zhàn)工作重點任務安排,調(diào)整工作任務,減少轉(zhuǎn)移支付。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況
未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標9個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目9個,公開率為100.00%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目9個,占本部門項目的70.00%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目9個,完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:沒有發(fā)現(xiàn)問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目9個,占本部門項目的70.00%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目9個,完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:沒有發(fā)現(xiàn)問題。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:內(nèi)部無通報整改情況。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共9個,其中,部門整體支出1個,項目支出9個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100.00%??冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:績效自評結果全部隨部門決算公開。
4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0.00萬元,2025年度增加部門預算項目0個,增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的2個。
(二)2025年績效目標編制情況
2025年,納入部門預算績效目標管理的項目4個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標18個、三級指標36個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標64個、三級指標139個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出(類)民族事務(款):反映用于民族事務管理方面的支出。
11、一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務管理方面的專項支出。
12、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款):反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。
13、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)行政運行(項):反映中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的基本支出。
14、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)一般行政管理事務(項):反映中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
16、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)宗教事務(項):反映用于宗教事務管理方面的支出。
17、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)事業(yè)運行(項):反映中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
19、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20、教育支出(類):反映政府教育事務支出。
21、教育支出(類)其他教育支出(款):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
22、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外的其他用于教育方面的支出。
23、科學技術支出(類):反映科學技術方面的支出。
24、科學技術支出(類)社會科學(款):反映用于社會科學方面的支出。
25、科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。
26、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
27、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部開支的離退休經(jīng)費。
29、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
30、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
31、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
32、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
33、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
34、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
35、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
36、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
37、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
38、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
39、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
40、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
41、轉(zhuǎn)移性支出(類):反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出
42、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項轉(zhuǎn)移支付(款):反映政府間專項轉(zhuǎn)移支付。
43、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項轉(zhuǎn)移支付(款)一般公共服務(項):反映下級政府收到的上級政府的一般公共服務專項補助支出。
44、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
45、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
46、工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
47、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
48、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
49、工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
50、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
51、工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
52、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
53、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
54、工資福利支出(類)醫(yī)療費(款):反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
55、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
56、商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
57、商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
58、商品和服務支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。
59、商品和服務支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
60、商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
61、商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
62、商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
63、商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
64、商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
65、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
66、商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
67、商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。
68、商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
69、商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
70、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
71、商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
72、商品和服務支出(類)專用燃料費(款):反映用作業(yè)務工作設備的車(不含公務用車)、船設施等的油料支出。
73、商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。
74、商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
75、商品和服務支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。
76、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
77、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
78、商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
79、商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
80、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
81、對個人和家庭的補助(類)離休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
82、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
83、對個人和家庭的補助(類)生活補助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。
84、對個人和家庭的補助(類)救濟費(款):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)困難群眾、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金,隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費,特困救助供養(yǎng)對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費,福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
85、對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
86、對個人和家庭的補助(類)助學金(款):反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
87、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
88、資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
89、資本性支出(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等。
90、對社會保障基金補助(類):反映政府對社會保險基金的補助以及補充全國社會保障基金的支出。
91、對社會保障基金補助(類)對社會保險基金補助(款):反映政府對社會保險基金的補助支出。
中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2025年02月20日
附件:1.中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算公開表
2.中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表