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甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會2025年單位預(yù)算公開情況說明
發(fā)布時間:2025/3/4 9:32:15
來源:本站
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目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

甘肅省臺聯(lián)是負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在甘肅省境內(nèi)的臺灣各族同胞的愛國民眾團(tuán)體,由中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo),省委統(tǒng)戰(zhàn)部代管。其主要職責(zé)是:

(一)發(fā)揚(yáng)臺灣同胞光榮的愛國傳統(tǒng),團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)海內(nèi)外臺灣同胞及其民眾團(tuán)體,向我省臺胞和海外臺胞宣傳黨的對臺方針政策,介紹臺海形勢及我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況。

(二)引導(dǎo)臺灣同胞充分發(fā)揮聰明才智,積極參政議政。了解和反映臺灣同胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活等方面的意見和要求,向省委、省政府反映臺灣同胞的愿望和建議,配合有關(guān)部門按政策予以妥善處理,努力維護(hù)臺灣同胞的合法權(quán)益。

(三)積極開展隴臺科技、文化、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域的雙向交流。協(xié)助居住在我省的臺灣同胞返鄉(xiāng)探親、掃墓、訪友,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、學(xué)術(shù)、文化、體育等交流;對于來我省尋祖、探親、訪友、尋人、就學(xué)的臺灣同胞,主動配合有關(guān)部門做好服務(wù);為在我省經(jīng)商、投資、建廠、興辦公益事業(yè)和進(jìn)行學(xué)術(shù)、文化、體育等交流活動的臺灣同胞,提供必要的政策咨詢和幫助。

(四) 密切聯(lián)系常住甘肅的臺灣同胞,幫助他們了解和理解祖國大陸的法律法規(guī)和有關(guān)方針政策,協(xié)助他們在甘肅投資、求學(xué)、就業(yè)、興辦公益慈善事業(yè),認(rèn)真聽取和反映他們的意見和建議,維護(hù)他們的合法權(quán)益,推動逐步實現(xiàn)臺灣同胞在甘肅學(xué)習(xí)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、生活與大陸同胞同等待遇。

(五)配合上級部門做好我省臺灣同胞有關(guān)代表會議的代表和團(tuán)隊推薦、組織工作,配合有關(guān)部門做好我省臺灣同胞人才培養(yǎng)和推薦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

甘肅省臺聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室

(二)參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個,具體為:甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會。

(三)直屬事業(yè)單位

本部門沒有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算204.62萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

(一)收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算204.62萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

一般公共預(yù)算收入204.62萬元,占100.00%;

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,占0.00%;

其他收入0.00萬元,占0.00%。

01.png

(二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算204.62萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出169.62萬元,占82.90%;項目支出35.00萬元,占17.10%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,占0.00%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出204.62萬元,包括:一般公共服務(wù)支出162.54萬元、社會保障和就業(yè)支出16.51萬元、衛(wèi)生健康支出12.94萬元、住房保障支出12.63萬元。

具體安排情況如下(詳見單位(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):

02.png

(一)基本支出

2025年基本支出169.62萬元,比2024年預(yù)算增加42.12萬元,增長33.0%,增長的主要原因是人員增加相關(guān)基數(shù)和業(yè)務(wù)費有所提高。

其中:人員經(jīng)費支出147.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費支出21.83萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出35.00萬元,比2024年預(yù)算增加3萬元,增長9.4%,增長的主要原因是為保障能正常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)費有所增加。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費1個,主要是業(yè)務(wù)費。

其他項目0個。

(三)支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2025年預(yù)算數(shù)為127.54萬元,比2024年預(yù)算增加32.17萬元,增長33.7%,增長的主要原因是人員增加相關(guān)基數(shù)和業(yè)務(wù)費有所提高。

2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2025年預(yù)算數(shù)為35.00萬元,比2024年預(yù)算增加3萬元,增長9.4%,增長的主要原因是為保障能正常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)費有所增加。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2025年預(yù)算數(shù)為2.86萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為13.49萬元,比2024年預(yù)算增加3.52萬元,增長35.3%,增長的主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為0.16萬元,比2024年預(yù)算增加0.04萬元,增長33.3%,增長的主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2025年預(yù)算數(shù)為5.32萬元,比2024年預(yù)算增加1.37萬元,增長34.7%,增長的主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2025年預(yù)算數(shù)為7.62萬元,比2024年預(yù)算增加1.76萬元,增長30.0%,增長的主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預(yù)算數(shù)為12.63萬元,比2024年預(yù)算增加3.26萬元,增長34.8%,增長的主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

(一)“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0.50萬元,與2024年預(yù)算持平。

1.因公出國(境)費用0.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減因公出國(境)費用支出。

2.公務(wù)接待費0.50萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減公務(wù)接待費支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元),與上年預(yù)算持平,主要原因是按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費用支出。

(二)培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費4.00萬元,比2024年預(yù)算減少5萬元,下降55.6%,下降的主要原因是按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減培訓(xùn)費支出。

(三)會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是按照省委省政府要求,牢固樹立“過緊日子”思想,壓減會議費支出。

03.png

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費36.59萬元,比2024年預(yù)算增加8.53萬元,增長30.4%,增長的主要原因是本年度新增人員,相關(guān)基數(shù)有所增加。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為7.27萬元。其中:辦公用房0.00平方米,價值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛,價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

(二)非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計劃征收0.00萬元。

(三)重點項目情況

項目名稱:業(yè)務(wù)費

1、項目概況:1.做好臺胞臺屬服務(wù)工作;2.開展好對臺交流聯(lián)誼工作,重點做好臺胞青年工作;3.豐富對臺宣傳形式與內(nèi)容;4.提升臺胞及機(jī)關(guān)干部綜合素質(zhì);5.提升臺胞中的人大代表和政協(xié)委員參政議政能力。

2、立項依據(jù):貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對臺工作方針政策,負(fù)責(zé)甘肅省有關(guān)對臺方針政策的學(xué)習(xí)和宣傳工作;搞好大陸定居臺胞、臺屬的服務(wù)工作和聯(lián)誼工作;做好臺灣人士來甘肅進(jìn)行考察交流的接待工作。

3、實施主體:甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會

4、實施周期:全年按計劃完成

5、實施計劃:按照甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會的工作要求

6、年度預(yù)算安排:全年預(yù)算安排35萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo):深入貫徹落實中央、甘肅省對臺工作決策部署,扎實做好對臺聯(lián)誼工作,發(fā)揮群團(tuán)的獨特作用,廣泛團(tuán)結(jié)全省臺胞,充分發(fā)揮黨委、政府聯(lián)系海內(nèi)外愛國臺胞的橋梁和紐帶作用

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2024年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)1個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個,公開率為100.00%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目1個,占本單位項目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個,完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:按照年初預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目1個,占本單位項目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個,完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:按照年初預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況:無任何通報。

3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共1個,其中,單位整體支出1個,項目支出1個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100.00%??冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況:一起公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元,2025年度增加單位預(yù)算項目0個,增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的1個。

(二)2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)25個;項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)6個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會開支的離退休經(jīng)費。

16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

18、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

23、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

27、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

28、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

29、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

30、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

31、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

32、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

33、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

34、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

35、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

36、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

37、商品和服務(wù)支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

38、商品和服務(wù)支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

39、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

40、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

41、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

42、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

43、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

44、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。

45、商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

47、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用、出租車費用、飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

48、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

49、對個人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

50、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

51、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費,退役軍人生活補(bǔ)助費,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。

甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會

2025年02月17日

 

附件:1.甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會2025年單位預(yù)算公開表

    2.甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表

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