目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下:
一、單位職責(zé)
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的全省性人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,是政協(xié)甘肅省委員會(huì)的組成單位。主要職責(zé)是:
(一)密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞,了解僑情民意,加強(qiáng)歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育,為我省的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
(二)依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益;反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求;參與起草有關(guān)法律法規(guī)草案;為各級(jí)僑聯(lián)組織和歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務(wù)。
(三)配合有關(guān)主管部門(mén)做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑僑眷代表、委員的人事安排工作,為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
(四)促進(jìn)海外僑胞僑社與我省進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科技、文化、學(xué)術(shù)等交流活動(dòng);為歸僑僑眷和海外僑胞在我省投資興業(yè)、開(kāi)展社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
(五)開(kāi)展海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼工作,配合有關(guān)主管部門(mén),進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道;加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系;密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系,參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)。
(六)宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針政策,宣傳歸僑僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)。
(七)制定省僑聯(lián)工作方針、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施全省歸僑僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定,指導(dǎo)地方僑聯(lián)工作。
(八)研究新形勢(shì)下僑聯(lián)面臨的新任務(wù)、新特點(diǎn),指導(dǎo)僑聯(lián)基層組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
(九)承擔(dān)省委、省政府、中國(guó)僑聯(lián)授權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼處、宣傳維權(quán)處。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
本部門(mén)無(wú)參照公務(wù)員法管理的單位。
(三)直屬事業(yè)單位
本部門(mén)沒(méi)有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算534.58萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
(一)收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算534.58萬(wàn)元(詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入534.51萬(wàn)元,占99.99%;
政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.07萬(wàn)元,占0.01%;
其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算534.58萬(wàn)元(詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3)。其中:基本支出401.51萬(wàn)元,占75.11%;項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元,占24.88%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.07萬(wàn)元,占0.01%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出534.51萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出437.64萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出37.52萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.32萬(wàn)元、住房保障支出32.03萬(wàn)元。
具體安排情況如下(詳見(jiàn)單位(單位)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出401.51萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加40.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出344.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出56.79萬(wàn)元,主要包括:水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是2025年項(xiàng)目數(shù)及預(yù)算數(shù)與2024年一致,無(wú)變化。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是華僑事務(wù)專項(xiàng)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
(三)支出功能分類說(shuō)明
1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為304.64萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加31.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.5%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為133.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是2025年項(xiàng)目數(shù)及預(yù)算數(shù)與2024年一致,無(wú)變化。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為2.64萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.1%,增長(zhǎng)的主要原因是2025增加退休1人,致使退休費(fèi)預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為34.47萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.0%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為17.79萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為9.53萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為32.03萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加2.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.0%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.80萬(wàn)元,較2024年預(yù)算增加0.90萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是我單位2025年無(wú)因公出國(guó)(境)情況,與2024年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是我單位2025年公務(wù)接待量入為出,接待規(guī)模水平嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi),與2024年預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元),比2024年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.0%,增長(zhǎng)的主要原因是我單位部分車(chē)輛年久失修,為保障行車(chē)安全,2025年對(duì)部分車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)維修。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少2萬(wàn)元,下降100.0%,下降的主要原因是我單位2025年未安排培訓(xùn),致使培訓(xùn)費(fèi)下降。
(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
5.會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.0%,增長(zhǎng)的主要原因是因工作安排、業(yè)務(wù)需要,增加相關(guān)費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.92萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加11.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.4%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
七、政府采購(gòu)安排情況
2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為164.42萬(wàn)元。其中:辦公用房275.00平方米,價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)4輛,價(jià)值78.16萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.00萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱:保障運(yùn)轉(zhuǎn)類專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(華僑事務(wù)專項(xiàng))
1、項(xiàng)目概況:華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政用于關(guān)懷扶持歸僑僑眷、幫助解決其生產(chǎn)生活困難的經(jīng)費(fèi)。
2、立項(xiàng)依據(jù):《甘肅省僑聯(lián)華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理實(shí)施細(xì)則》
3、實(shí)施主體:甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)及基層僑聯(lián)組織
4、實(shí)施周期:本項(xiàng)目自2019年開(kāi)始,是延續(xù)性項(xiàng)目。
5、實(shí)施計(jì)劃:按照零級(jí)預(yù)算要求,我會(huì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)做了年初預(yù)算。資金具體用途:1、困難歸僑、僑眷的生活補(bǔ)助。2、基層組織建設(shè)。3、困難歸僑、僑眷的技能培訓(xùn)等。4、專項(xiàng)救助。支出標(biāo)準(zhǔn):(1)困難歸僑、僑眷的生活補(bǔ)助每人1000-1500元。(2)基層組織建設(shè)年初報(bào)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算,按照各市州具體情況而定,支持基層僑聯(lián)開(kāi)展活動(dòng),增強(qiáng)工作活力。(3)技能培訓(xùn)按照各市州培訓(xùn)人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。(4)專項(xiàng)救助按照各市州申報(bào)情況統(tǒng)計(jì)。每個(gè)5000-20000元。(5)支持基層僑聯(lián)開(kāi)展“僑胞之家”建設(shè)并組織為僑服務(wù)活動(dòng),每個(gè)10000-20000元。(6)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。5、建設(shè)“僑胞之家”項(xiàng)目。6、保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算資金總額133萬(wàn)元。
7、預(yù)期總體目標(biāo):1、項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。2、充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。3、對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處。
(四)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算,部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè),公開(kāi)率為100.00%。
2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題???jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況:無(wú)整改情況。
3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度,組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè),其中,單位整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%???jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況:甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)嚴(yán)格按照省財(cái)政的工作安排、工作內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等要求,及時(shí)報(bào)送并公開(kāi)各項(xiàng)信息。
4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元,2025年度減少單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),壓減率100.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
(二)2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況
2025年,納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中,單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)25個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)6個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(mén)(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(mén)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):反映中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
23、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26、工資福利支出(類):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
27、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
28、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
29、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。
30、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
31、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。
32、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
33、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
34、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
35、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)
36、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
37、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
38、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
39、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
40、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
41、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
42、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
43、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
44、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
45、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
46、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
47、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
48、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
49、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
50、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
51、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi),過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
52、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
53、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
54、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
55、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
56、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款):反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。
57、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)救濟(jì)費(fèi)(款):反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)困難群眾、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金,隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),特困救助供養(yǎng)對(duì)象、臨時(shí)救助對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi),福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
58、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
59、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助(類):反映政府對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以及補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。
60、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助(類)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助(款):反映政府對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
2025年02月25日
附件:1.甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年單位預(yù)算公開(kāi)表
2.甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 534.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 437.71 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經(jīng)營(yíng)收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37.52 | |
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 27.32 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 32.03 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 534.51 | 本年支出合計(jì) | 534.58 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.07 | 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
十一、上年結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 534.58 | 支出總計(jì) | 534.58 |
表二、單位收入總體情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
** | 1 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 534.51 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 534.51 |
本年收入合計(jì) | 534.51 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.07 |
財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.07 |
一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | 0.07 |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
教育專戶結(jié)轉(zhuǎn) | |
十一、上年結(jié)余 | |
財(cái)政性資金結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)余 | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)余 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)余 | |
非財(cái)政性資金結(jié)余 | |
收入合計(jì) | 534.58 |
表三、單位支出總體情況表
單位:萬(wàn)元
支出功能分類科目 | 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計(jì) | 534.58 | 401.51 | 133.00 | 0.07 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 437.71 | 304.64 | 133.00 | 0.07 |
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 437.71 | 304.64 | 133.00 | 0.07 |
[2013401]行政運(yùn)行 | 304.64 | 304.64 | ||
[2013402]一般行政管理事務(wù) | 133.07 | 133.00 | 0.07 | |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37.52 | 37.52 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 37.11 | 37.11 | ||
[2080501]行政單位離退休 | 2.64 | 2.64 | ||
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 34.47 | 34.47 | ||
[20899]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | ||
[2089999]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 27.32 | 27.32 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.32 | 27.32 | ||
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 17.79 | 17.79 | ||
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.53 | 9.53 | ||
[221]住房保障支出 | 32.03 | 32.03 | ||
[22102]住房改革支出 | 32.03 | 32.03 | ||
[2210201]住房公積金 | 32.03 | 32.03 |
表四、財(cái)政撥款收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 534.51 | 一、本年支出 | 534.51 |
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 534.51 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 437.64 |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | (三)國(guó)防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(七)文化體育與傳媒支出 | |||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37.52 | ||
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 27.32 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十三)農(nóng)林水支出 | |||
(十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 32.03 | ||
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)債務(wù)還本支出 | |||
(二十七)債務(wù)付息支出 | |||
(二十八)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
(二十九)抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 534.51 | 支 出 總 計(jì) | 534.51 |
表五、財(cái)政撥款支出表
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105004]甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 534.51 | 534.51 | 401.51 | 133.00 |
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
支出功能分類科目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 534.51 | 401.51 | 133.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 437.64 | 304.64 | 133.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 437.64 | 304.64 | 133.00 |
2013401 | 行政運(yùn)行 | 304.64 | 304.64 | |
2013402 | 一般行政管理事務(wù) | 133.00 | 133.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37.52 | 37.52 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 37.11 | 37.11 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 2.64 | 2.64 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 34.47 | 34.47 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.32 | 27.32 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.32 | 27.32 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.79 | 17.79 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.53 | 9.53 | |
221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 | |
2210201 | 住房公積金 | 32.03 | 32.03 |
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 401.51 | 344.72 | 56.79 | |
301 | 工資福利支出 | 337.91 | 337.91 | |
30101 | 基本工資 | 109.15 | 109.15 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 74.68 | 74.68 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 64.02 | 64.02 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 34.47 | 34.47 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.92 | 12.92 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 9.53 | 9.53 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.11 | 1.11 | |
30113 | 住房公積金 | 32.03 | 32.03 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 56.79 | 56.79 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.70 | 0.70 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.63 | 0.63 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 23.00 | 23.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.47 | 1.47 | |
30229 | 福利費(fèi) | 2.35 | 2.35 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 22.50 | 22.50 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.14 | 6.14 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.81 | 6.81 | |
30302 | 退休費(fèi) | 2.64 | 2.64 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 4.17 | 4.17 |
表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[105004]甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 4.80 | 0.90 | 3.90 | 3.50 |
表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 89.92 | 32.82 | 57.10 | |
1 | [30201]辦公費(fèi) | 11.80 | 11.80 | |
2 | [30202]印刷費(fèi) | |||
3 | [30205]水費(fèi) | 0.70 | 0.70 | |
4 | [30206]電費(fèi) | 1.50 | 0.63 | 0.87 |
5 | [30207]郵電費(fèi) | 3.20 | 3.20 | |
6 | [30208]取暖費(fèi) | 25.42 | 23.00 | 2.42 |
7 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 1.55 | 1.55 | |
8 | [30211]差旅費(fèi) | 29.16 | 29.16 | |
9 | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 0.70 | 0.70 | |
10 | [30215]會(huì)議費(fèi) | 3.50 | 3.50 | |
11 | [30218]專用材料費(fèi) | |||
12 | [30229]福利費(fèi) | 2.35 | 2.35 | |
13 | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.90 | 3.90 | |
14 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 6.14 | 6.14 | |
15 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 | 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預(yù)算,部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
(2025年度)
單位名稱 | 甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 王康 | 聯(lián)系電話 | 0931-8960565 | |||||||||||
預(yù)算情況(萬(wàn)元) | 按支出類型分 | 預(yù)算金額 | 按來(lái)源類型分 | 預(yù)算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 344.72 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 69.00 | ||||||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 56.79 | 本級(jí)財(cái)政安排 | 465.58 | |||||||||||
合計(jì) | 401.51 | 其他資金 | 0.00 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | 本級(jí) | 133.07 | 收入預(yù)算合計(jì) | 534.58 | ||||||||||
對(duì)下轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 支出預(yù)算合計(jì) | 534.58 | |||||||||||
合計(jì) | 133.07 | |||||||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 保障全年度單位行政運(yùn)行,完成省委、省政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù);項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處,發(fā)揮其經(jīng)費(fèi)的最大使用效益。
| |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
基本運(yùn)行指標(biāo) | 10 | 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥99% | ||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | ≥100% | |||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | =0% | |||||||||||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 | ≥98% | |||||||||||||
財(cái)會(huì)管理 | 資金使用規(guī)范合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性 | 有效 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
采購(gòu)管理 | 政府采購(gòu)規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
政府采購(gòu)節(jié)約率 | =100% | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 | ≥98% | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | =100% | ||||||||||||
績(jī)效管理 | 預(yù)算績(jī)效管理工作成效 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點(diǎn)履職指標(biāo) | 30 | 數(shù)量指標(biāo) | 困難歸僑補(bǔ)助完成率 | ≥98% | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼達(dá)標(biāo)率 | ≥98% | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)助完成及時(shí)性 | 及時(shí) | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 實(shí)際支出與預(yù)算安排 | ≥95% | ||||||||||||
部門(mén)綜合指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 長(zhǎng)期可持續(xù)性 | 有效 | ||||||||||
社會(huì)效益 | 增強(qiáng)困難臺(tái)胞僑胞歸屬感 | 增強(qiáng) | ||||||||||||
生態(tài)效益 | 項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)環(huán)境的影響 | =0% | ||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受眾滿意度 | ≥98% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo) | 20 | 組織建設(shè) | 黨建工作開(kāi)展情況 | 良好 | ||||||||||
宣傳培訓(xùn) | 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | =100% | ||||||||||||
制度建設(shè) | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 檔案管理制度 | 健全 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
(2025年度)
項(xiàng)目名稱 | 華僑事務(wù)專項(xiàng) | |||||||
主管部門(mén)及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實(shí)施單位 | 甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | |||||
項(xiàng)目金額(萬(wàn)元) | 年度資金總額: | 133.07 | ||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 133.00 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.07 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 1、項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。 2、充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。 3、對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處。
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績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 華僑事務(wù)專項(xiàng)預(yù)算控制率 | =100% | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 困難歸僑補(bǔ)助完成率 | =100% | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼達(dá)標(biāo)率 | =100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)助完成及時(shí)性 | 及時(shí) | ||||||
效益指標(biāo) | 20 | 社會(huì)效益 | 增強(qiáng)困難臺(tái)胞僑胞歸屬感 | 增強(qiáng) | ||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 困難歸僑滿意度 | ≥90% | ||||