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甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2025/3/4 9:30:57
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目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下:

一、單位職責(zé)

甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的全省性人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,是政協(xié)甘肅省委員會(huì)的組成單位。主要職責(zé)是:

(一)密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞,了解僑情民意,加強(qiáng)歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育,為我省的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。

(二)依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益;反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求;參與起草有關(guān)法律法規(guī)草案;為各級(jí)僑聯(lián)組織和歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

(三)配合有關(guān)主管部門(mén)做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑僑眷代表、委員的人事安排工作,為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

(四)促進(jìn)海外僑胞僑社與我省進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科技、文化、學(xué)術(shù)等交流活動(dòng);為歸僑僑眷和海外僑胞在我省投資興業(yè)、開(kāi)展社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。

(五)開(kāi)展海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼工作,配合有關(guān)主管部門(mén),進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道;加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系;密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系,參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)。

(六)宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針政策,宣傳歸僑僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)。

(七)制定省僑聯(lián)工作方針、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施全省歸僑僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定,指導(dǎo)地方僑聯(lián)工作。

(八)研究新形勢(shì)下僑聯(lián)面臨的新任務(wù)、新特點(diǎn),指導(dǎo)僑聯(lián)基層組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

(九)承擔(dān)省委、省政府、中國(guó)僑聯(lián)授權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼處、宣傳維權(quán)處。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

本部門(mén)無(wú)參照公務(wù)員法管理的單位。

(三)直屬事業(yè)單位

本部門(mén)沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算534.58萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

(一)收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算534.58萬(wàn)元(詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2)。包括:

一般公共預(yù)算收入534.51萬(wàn)元,占99.99%;

政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.07萬(wàn)元,占0.01%;

其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

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(二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算534.58萬(wàn)元(詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3)。其中:基本支出401.51萬(wàn)元,占75.11%;項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元,占24.88%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.07萬(wàn)元,占0.01%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出534.51萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出437.64萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出37.52萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.32萬(wàn)元、住房保障支出32.03萬(wàn)元。

具體安排情況如下(詳見(jiàn)單位(單位)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7):

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(一)基本支出

2025年基本支出401.51萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加40.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

其中:人員經(jīng)費(fèi)支出344.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)支出56.79萬(wàn)元,主要包括:水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是2025年項(xiàng)目數(shù)及預(yù)算數(shù)與2024年一致,無(wú)變化。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是華僑事務(wù)專項(xiàng)。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

(三)支出功能分類說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為304.64萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加31.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.5%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為133.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是2025年項(xiàng)目數(shù)及預(yù)算數(shù)與2024年一致,無(wú)變化。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為2.64萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.1%,增長(zhǎng)的主要原因是2025增加退休1人,致使退休費(fèi)預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為34.47萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.0%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為17.79萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為9.53萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為32.03萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加2.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.0%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.80萬(wàn)元,較2024年預(yù)算增加0.90萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是我單位2025年無(wú)因公出國(guó)(境)情況,與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是我單位2025年公務(wù)接待量入為出,接待規(guī)模水平嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi),與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元),比2024年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.0%,增長(zhǎng)的主要原因是我單位部分車(chē)輛年久失修,為保障行車(chē)安全,2025年對(duì)部分車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)維修。

(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少2萬(wàn)元,下降100.0%,下降的主要原因是我單位2025年未安排培訓(xùn),致使培訓(xùn)費(fèi)下降。

(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.0%,增長(zhǎng)的主要原因是因工作安排、業(yè)務(wù)需要,增加相關(guān)費(fèi)用。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.92萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加11.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.4%,增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加,相關(guān)費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為164.42萬(wàn)元。其中:辦公用房275.00平方米,價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)4輛,價(jià)值78.16萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.00萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

(二)非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱:保障運(yùn)轉(zhuǎn)類專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(華僑事務(wù)專項(xiàng))

1、項(xiàng)目概況:華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政用于關(guān)懷扶持歸僑僑眷、幫助解決其生產(chǎn)生活困難的經(jīng)費(fèi)。

2、立項(xiàng)依據(jù):《甘肅省僑聯(lián)華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理實(shí)施細(xì)則》

3、實(shí)施主體:甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)及基層僑聯(lián)組織

4、實(shí)施周期:本項(xiàng)目自2019年開(kāi)始,是延續(xù)性項(xiàng)目。

5、實(shí)施計(jì)劃:按照零級(jí)預(yù)算要求,我會(huì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)做了年初預(yù)算。資金具體用途:1、困難歸僑、僑眷的生活補(bǔ)助。2、基層組織建設(shè)。3、困難歸僑、僑眷的技能培訓(xùn)等。4、專項(xiàng)救助。支出標(biāo)準(zhǔn):(1)困難歸僑、僑眷的生活補(bǔ)助每人1000-1500元。(2)基層組織建設(shè)年初報(bào)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算,按照各市州具體情況而定,支持基層僑聯(lián)開(kāi)展活動(dòng),增強(qiáng)工作活力。(3)技能培訓(xùn)按照各市州培訓(xùn)人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。(4)專項(xiàng)救助按照各市州申報(bào)情況統(tǒng)計(jì)。每個(gè)5000-20000元。(5)支持基層僑聯(lián)開(kāi)展“僑胞之家”建設(shè)并組織為僑服務(wù)活動(dòng),每個(gè)10000-20000元。(6)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。5、建設(shè)“僑胞之家”項(xiàng)目。6、保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算資金總額133萬(wàn)元。

7、預(yù)期總體目標(biāo):1、項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。2、充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。3、對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處。

(四)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算,部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè),公開(kāi)率為100.00%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題???jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況:無(wú)整改情況。

3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度,組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè),其中,單位整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%???jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況:甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)嚴(yán)格按照省財(cái)政的工作安排、工作內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等要求,及時(shí)報(bào)送并公開(kāi)各項(xiàng)信息。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元,2025年度減少單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),壓減率100.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

(二)2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年,納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中,單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)25個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)6個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(mén)(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(mén)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):反映中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

19、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26、工資福利支出(類):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

27、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

28、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

29、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

30、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

31、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

32、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

33、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

34、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

35、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

36、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

37、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

38、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

39、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

40、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

41、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

42、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

44、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

45、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

46、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

47、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

48、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

49、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

50、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

51、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi),過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

52、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

53、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

54、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

55、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

56、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款):反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

57、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)救濟(jì)費(fèi)(款):反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)困難群眾、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金,隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),特困救助供養(yǎng)對(duì)象、臨時(shí)救助對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi),福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。

58、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

59、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助(類):反映政府對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以及補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

60、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助(類)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助(款):反映政府對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。


甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2025年02月25日


附件:1.甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

    2.甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

附件1

             表一、單位收支總體情況表

                                                          單位:萬(wàn)元

收     入

支     出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

534.51

一、一般公共服務(wù)支出

437.71

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入


三、國(guó)防支出


四、教育專戶核算


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、上級(jí)補(bǔ)助收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、經(jīng)營(yíng)收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.52

九、其他收入


九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




十、衛(wèi)生健康支出

27.32



十一、節(jié)能環(huán)保支出




十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十三、農(nóng)林水支出




十四、交通運(yùn)輸支出




十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地區(qū)支出




十九、自然資源海洋氣象等支出




二十、住房保障支出

32.03



二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十四、預(yù)備費(fèi)




二十五、其他支出




二十六、轉(zhuǎn)移性支出




二十七、債務(wù)還本支出




二十八、債務(wù)付息支出




二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出






本年收入合計(jì)

534.51

本年支出合計(jì)

534.58





十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.07

二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年


十一、上年結(jié)余








收入總計(jì)

534.58

支出總計(jì)

534.58


          表二、單位收入總體情況表

                                                      單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

**

1

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

534.51

    經(jīng)費(fèi)撥款

534.51

        本年收入合計(jì)

534.51











十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.07

    財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)

0.07

        一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)

0.07

        政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)


        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)轉(zhuǎn)


    非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)


    教育專戶結(jié)轉(zhuǎn)


十一、上年結(jié)余


    財(cái)政性資金結(jié)余


        一般公共預(yù)算收入結(jié)余


        政府性基金預(yù)算收入結(jié)余


        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)余


    非財(cái)政性資金結(jié)余


        收入合計(jì)

534.58


            表三、單位支出總體情況表

                                                           單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)

**

1

2

3

4

總計(jì)

534.58

401.51

133.00

0.07

[201]一般公共服務(wù)支出

437.71

304.64

133.00

0.07

[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

437.71

304.64

133.00

0.07

[2013401]行政運(yùn)行

304.64

304.64



[2013402]一般行政管理事務(wù)

133.07


133.00

0.07

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.52

37.52



[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.11

37.11



[2080501]行政單位離退休

2.64

2.64



[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

34.47

34.47



[20899]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.41

0.41



[2089999]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.41

0.41



[210]衛(wèi)生健康支出

27.32

27.32



[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

27.32

27.32



[2101101]行政單位醫(yī)療

17.79

17.79



[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.53

9.53



[221]住房保障支出

32.03

32.03



[22102]住房改革支出

32.03

32.03



[2210201]住房公積金

32.03

32.03




           表四、財(cái)政撥款收支總體情況表

                                                          單位:萬(wàn)元

收      入

支      出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一、本年收入

534.51

一、本年支出

534.51

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

534.51

(一)一般公共服務(wù)支出

437.64

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


(二)外交支出


(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款


(三)國(guó)防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科學(xué)技術(shù)支出




(七)文化體育與傳媒支出




(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.52



(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




(十)衛(wèi)生健康支出

27.32



(十一)節(jié)能環(huán)保支出




(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出




(十三)農(nóng)林水支出




(十四)交通運(yùn)輸支出




(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出




(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地區(qū)支出




(十九)自然資源海洋氣象等支出




(二十)住房保障支出

32.03



(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出




(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




(二十四)預(yù)備費(fèi)




(二十五)其他支出




(二十六)債務(wù)還本支出




(二十七)債務(wù)付息支出




(二十八)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




(二十九)抗疫特別國(guó)債安排的支出






收  入  總  計(jì)

534.51

支  出  總  計(jì)

534.51


                         表五、財(cái)政撥款支出表

                                                                                               單位:萬(wàn)元

單位名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[105004]甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

534.51

534.51

401.51

133.00







 

            表六、一般公共預(yù)算支出情況表

                                                          單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目

一般公共預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3


總計(jì)

534.51

401.51

133.00

201

一般公共服務(wù)支出

437.64

304.64

133.00

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

437.64

304.64

133.00

2013401

行政運(yùn)行

304.64

304.64


2013402

一般行政管理事務(wù)

133.00


133.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.52

37.52


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.11

37.11


2080501

行政單位離退休

2.64

2.64


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

34.47

34.47


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.41

0.41


2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.41

0.41


210

衛(wèi)生健康支出

27.32

27.32


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

27.32

27.32


2101101

行政單位醫(yī)療

17.79

17.79


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.53

9.53


221

住房保障支出

32.03

32.03


22102

住房改革支出

32.03

32.03


2210201

住房公積金

32.03

32.03



          表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

                                                         單位:萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

一般公共預(yù)算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

**

**

1

2

3


總計(jì)

401.51

344.72

56.79

301

工資福利支出

337.91

337.91


30101

基本工資

109.15

109.15


30102

津貼補(bǔ)貼

74.68

74.68


30103

獎(jiǎng)金

64.02

64.02


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

34.47

34.47


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

12.92

12.92


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

9.53

9.53


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.11

1.11


30113

住房公積金

32.03

32.03


302

商品和服務(wù)支出

56.79


56.79

30205

水費(fèi)

0.70


0.70

30206

電費(fèi)

0.63


0.63

30208

取暖費(fèi)

23.00


23.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.47


1.47

30229

福利費(fèi)

2.35


2.35

30239

其他交通費(fèi)用

22.50


22.50

30299

其他商品和服務(wù)支出

6.14


6.14

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

6.81

6.81


30302

退休費(fèi)

2.64

2.64


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

4.17

4.17



           表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

                                                                                            單位:萬(wàn)元

單位名稱

“三公”經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

**

1

2

3

4

5

6

7

[105004]甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

4.80


0.90


3.90

3.50



       表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

                                                         單位:萬(wàn)元

序號(hào)

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3


總計(jì)

89.92

32.82

57.10

1

[30201]辦公費(fèi)

11.80


11.80

2

[30202]印刷費(fèi)




3

[30205]水費(fèi)

0.70

0.70


4

[30206]電費(fèi)

1.50

0.63

0.87

5

[30207]郵電費(fèi)

3.20


3.20

6

[30208]取暖費(fèi)

25.42

23.00

2.42

7

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

1.55


1.55

8

[30211]差旅費(fèi)

29.16


29.16

9

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

0.70


0.70

10

[30215]會(huì)議費(fèi)

3.50


3.50

11

[30218]專用材料費(fèi)




12

[30229]福利費(fèi)

2.35

2.35


13

[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.90


3.90

14

[30299]其他商品和服務(wù)支出

6.14

6.14


15

[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置





         表十、政府性基金預(yù)算支出情況表

                                                     單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)



**

1

















未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。


           表十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

                                                          單位:萬(wàn)元

單位名稱

合計(jì)

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出

政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出

**

1

2

3

4


























未安排預(yù)算,部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。


        表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

                                                      單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)



**

1

















未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。


附件2

                        單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

                           (2025年度)

單位名稱

甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

聯(lián)系人

王康

聯(lián)系電話

0931-8960565

預(yù)算情況(萬(wàn)元)

按支出類型分

預(yù)算金額

按來(lái)源類型分

預(yù)算金額

基本支出

人員經(jīng)費(fèi)

344.72

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

69.00

公用經(jīng)費(fèi)

56.79

本級(jí)財(cái)政安排

465.58

合計(jì)

401.51

其他資金

0.00

項(xiàng)目支出

本級(jí)

133.07

收入預(yù)算合計(jì)

534.58

對(duì)下轉(zhuǎn)移支付

0.00

支出預(yù)算合計(jì)

534.58

合計(jì)

133.07



年度績(jī)效目標(biāo)

保障全年度單位行政運(yùn)行,完成省委、省政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù);項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處,發(fā)揮其經(jīng)費(fèi)的最大使用效益。

 

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

權(quán)重

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

基本運(yùn)行指標(biāo)

10

預(yù)算收支管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥99%

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率

≥100%

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

=0%

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率

≥98%

財(cái)會(huì)管理

資金使用規(guī)范合規(guī)性

合規(guī)

會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性

有效

財(cái)務(wù)管理制度健全性

健全

采購(gòu)管理

政府采購(gòu)規(guī)范性

規(guī)范

政府采購(gòu)節(jié)約率

=100%

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理規(guī)范性

規(guī)范

固定資產(chǎn)利用率

≥98%

人員管理

在職人員控制率

=100%

績(jī)效管理

預(yù)算績(jī)效管理工作成效

較上年提升

重點(diǎn)履職指標(biāo)

30

數(shù)量指標(biāo)

困難歸僑補(bǔ)助完成率

≥98%

質(zhì)量指標(biāo)

補(bǔ)貼達(dá)標(biāo)率

≥98%

時(shí)效指標(biāo)

補(bǔ)助完成及時(shí)性

及時(shí)

成本指標(biāo)

實(shí)際支出與預(yù)算安排

≥95%

部門(mén)綜合指標(biāo)

30

經(jīng)濟(jì)效益

長(zhǎng)期可持續(xù)性

有效

社會(huì)效益

增強(qiáng)困難臺(tái)胞僑胞歸屬感

增強(qiáng)

生態(tài)效益

項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)環(huán)境的影響

=0%

服務(wù)對(duì)象滿意度

受眾滿意度

≥98%

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)

20

組織建設(shè)

黨建工作開(kāi)展情況

良好

宣傳培訓(xùn)

培訓(xùn)計(jì)劃完成率

=100%

制度建設(shè)

制度完善情況

完善

改革創(chuàng)新

檔案管理制度

健全
















                       項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

                         (2025年度)

項(xiàng)目名稱

華僑事務(wù)專項(xiàng)

主管部門(mén)及代碼

105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

實(shí)施單位

甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)

年度資金總額:

133.07

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

133.00

           上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.07

            其他資金

0.00

年度績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。

2、充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。

3、對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處。

 

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

權(quán)重

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

成本指標(biāo)

20

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

華僑事務(wù)專項(xiàng)預(yù)算控制率

=100%

產(chǎn)出指標(biāo)

40

數(shù)量指標(biāo)

困難歸僑補(bǔ)助完成率

=100%

質(zhì)量指標(biāo)

補(bǔ)貼達(dá)標(biāo)率

=100%

時(shí)效指標(biāo)

補(bǔ)助完成及時(shí)性

及時(shí)

效益指標(biāo)

20

社會(huì)效益

增強(qiáng)困難臺(tái)胞僑胞歸屬感

增強(qiáng)

滿意度指標(biāo)

10

服務(wù)對(duì)象滿意度

困難歸僑滿意度

≥90%