目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
堅(jiān)持加強(qiáng)黨對(duì)宗教工作的全面領(lǐng)導(dǎo),全面貫徹黨的宗教工作基本方針,認(rèn)真落實(shí)省委統(tǒng)戰(zhàn)部決策部署,實(shí)現(xiàn)“政治導(dǎo)學(xué)、質(zhì)量立學(xué)、開放辦學(xué)、從嚴(yán)治學(xué)”的目標(biāo)要求,培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”,合格的教職人員及后備人才,正確闡釋宗教教義,培訓(xùn)輪訓(xùn)現(xiàn)有宗教教職人員;實(shí)行“3+”模式主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個(gè)內(nèi)設(shè)處級(jí)機(jī)構(gòu),“甘肅省伊斯蘭教教職人員培訓(xùn)中心”牌子。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。
(三)直屬事業(yè)單位
本部門屬二級(jí)預(yù)算單位,無直屬事業(yè)單位
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算1,535.59萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
(一)收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算1,535.59萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入1,245.06萬元,占81.08%;
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入290.53萬元,占18.92%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。
(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算1,535.59萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出491.46萬元,占32.00%;項(xiàng)目支出753.60萬元,占49.08%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入290.53萬元,占18.92%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出1,245.06萬元,包括:一般公共服務(wù)支出753.60萬元、教育支出371.58萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.54萬元、衛(wèi)生健康支出35.15萬元、住房保障支出37.19萬元。
具體安排情況如下(詳見單位(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出491.46萬元,比2024年預(yù)算增加48.81萬元,增長11.0%,增長的主要原因是1.人員成本增加,工資、社保繳費(fèi)的調(diào)整增加了人員開支;2.辦公設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的更新和維護(hù)費(fèi)用增加。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出462.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出29.36萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出753.60萬元,比2024年預(yù)算減少78.4萬元,下降9.4%,下降的主要原因是主要是業(yè)務(wù)開支減少,導(dǎo)致預(yù)算減少。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)宗教事務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為753.60萬元,比2024年預(yù)算減少78.4萬元,下降9.4%,下降的主要原因是辦學(xué)項(xiàng)目因政策調(diào)整導(dǎo)致支出減少。
2、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為371.58萬元,比2024年預(yù)算增加37.66萬元,增長11.3%,增長的主要原因是招生人數(shù)增加,導(dǎo)致支出上升;更新教學(xué)設(shè)備、修繕圖書館、閱覽室等,增加了硬件投入;組織學(xué)生實(shí)踐活動(dòng),增加了相關(guān)費(fèi)用。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是離退休人員總數(shù)未發(fā)生變動(dòng),預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為43.03萬元,比2024年預(yù)算增加4.22萬元,增長10.9%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.51萬元,比2024年預(yù)算增加0.02萬元,增長4.1%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)較上年增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為24.04萬元,比2024年預(yù)算增加2.14萬元,增長9.8%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)較上年增加。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為11.11萬元,比2024年預(yù)算增加1.41萬元,增長14.5%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年增加。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為37.19萬元,比2024年預(yù)算增加3.36萬元,增長9.9%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,住房公積金經(jīng)費(fèi)較上年增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.67萬元,較2024年預(yù)算增加0.31萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本單位無因公出國(境)業(yè)務(wù),不產(chǎn)生因公出國(境)業(yè)務(wù)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元,比2024年預(yù)算增加0.03萬元,增長10.0%,增長的主要原因是因兄弟院校來訪增加,導(dǎo)致費(fèi)用增加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元),比2024年預(yù)算增加0.28萬元,增長4.6%,增長的主要原因是因車輛使用年限過長,導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)4.48萬元,比2024年預(yù)算增加1萬元,增長28.7%,增長的主要原因是培訓(xùn)需求增加,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會(huì)議費(fèi)5.00萬元,比2024年預(yù)算增加5萬元,增長100%,增長的主要原因是因?qū)W院計(jì)劃準(zhǔn)備承辦學(xué)術(shù)會(huì)議和交流研討會(huì),導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)用增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容,不產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)用。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額55.25萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算55.25萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1,416.37萬元。其中:辦公用房7,854.00平方米,價(jià)值835.12萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車5輛,價(jià)值74.04萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約55.25萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.00萬元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)-辦學(xué)經(jīng)費(fèi)
1、項(xiàng)目概況:為了貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宗教工作的法律法規(guī)及方針政策,堅(jiān)持我國宗教中國化方向和宗教院校辦學(xué)宗旨,培養(yǎng)合格教職人員,2025年部門預(yù)算納入重大項(xiàng)目資金753.60萬元。其中:涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政支出753.60萬元,政府性基金項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政支出0.00萬元。
2、立項(xiàng)依據(jù):(1)《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展民族教育的決定》、(2)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院宗教事務(wù)局關(guān)于開辦宗教院校的請(qǐng)示的通知》
3、實(shí)施主體:蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院
4、實(shí)施周期:全年按計(jì)劃完成
5、實(shí)施計(jì)劃:該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)753.60萬元,學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)按每人每月補(bǔ)助,一年按10個(gè)月計(jì)算,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)經(jīng)費(fèi)總額和學(xué)生人數(shù)確定,保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出;改善教學(xué)環(huán)境及辦公設(shè)施。
6、年度預(yù)算安排:該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)753.60萬元,主要用于蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院教育教學(xué)正常運(yùn)行,為學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員。
7、預(yù)期總體目標(biāo):保障學(xué)生在校期間學(xué)習(xí)、生活的正常運(yùn)行,培養(yǎng)具有政治意識(shí)、法治觀念、愛黨愛國情懷的合格的伊斯蘭教教職人員。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
(一)2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100.00%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為9.54%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金使用率低,主要支付政策依據(jù)不夠充分,等待各部門協(xié)商解決。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè),完成率為24.10%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金使用率低,主要支付政策依據(jù)不夠充分,等待各部門協(xié)商解決??冃н\(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況:績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部無通報(bào)整改情況。
3.績效自評(píng)開展情況。2024年度,組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè),其中,單位整體支出0個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評(píng)覆蓋率為100.00%。績效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:基本完成。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),增長率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)。
(二)2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)宗教事務(wù)(項(xiàng)):反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。
12、教育支出(類):反映政府教育事務(wù)支出。
13、教育支出(類)其他教育支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
14、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于教育方面的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
21、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
23、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
25、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
29、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
30、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
31、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。
32、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
33、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
34、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。
35、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
36、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
37、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
38、工資福利支出(類)醫(yī)療費(fèi)(款):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
39、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)
40、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
41、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
42、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
43、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
44、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
45、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
46、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
47、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
48、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
49、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
50、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
51、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
52、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
53、商品和服務(wù)支出(類)專用燃料費(fèi)(款):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(不含公務(wù)用車)、船設(shè)施等的油料支出。
54、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
55、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
56、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
57、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
58、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
59、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
60、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
61、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
62、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
63、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
64、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)助學(xué)金(款):反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
65、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
66、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
67、資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。
蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院
2025年03月04日
附件:1.蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開表
2.蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1,245.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,044.13 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 三、國防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 371.58 | |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經(jīng)營收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.54 | |
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 35.15 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 37.19 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1,245.06 | 本年支出合計(jì) | 1,535.59 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 290.53 | 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
十一、上年結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 1,535.59 | 支出總計(jì) | 1,535.59 |
表二、單位收入總體情況表
單位:萬元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
** | 1 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1,245.06 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 1,245.06 |
本年收入合計(jì) | 1,245.06 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 290.53 |
財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | 290.53 |
一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | 290.53 |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
教育專戶結(jié)轉(zhuǎn) | |
十一、上年結(jié)余 | |
財(cái)政性資金結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)余 | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)余 | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)余 | |
非財(cái)政性資金結(jié)余 | |
收入合計(jì) | 1,535.59 |
表三、單位支出總體情況表
單位:萬元
支出功能分類科目 | 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計(jì) | 1,535.59 | 491.46 | 753.60 | 290.53 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1,044.13 | 753.60 | 290.53 | |
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 1,044.13 | 753.60 | 290.53 | |
[2013404]宗教事務(wù) | 1,044.13 | 753.60 | 290.53 | |
[205]教育支出 | 371.58 | 371.58 | ||
[20599]其他教育支出 | 371.58 | 371.58 | ||
[2059999]其他教育支出 | 371.58 | 371.58 | ||
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.54 | 47.54 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.03 | 47.03 | ||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 4.00 | 4.00 | ||
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 43.03 | 43.03 | ||
[20899]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.51 | 0.51 | ||
[2089999]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.51 | 0.51 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 35.15 | 35.15 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.15 | 35.15 | ||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.04 | 24.04 | ||
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.11 | 11.11 | ||
[221]住房保障支出 | 37.19 | 37.19 | ||
[22102]住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | ||
[2210201]住房公積金 | 37.19 | 37.19 |
表四、財(cái)政撥款收支總體情況表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 1,245.06 | 一、本年支出 | 1,245.06 |
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,245.06 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 753.60 |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | (三)國防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | 371.58 | ||
(六)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(七)文化體育與傳媒支出 | |||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.54 | ||
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 35.15 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十三)農(nóng)林水支出 | |||
(十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 37.19 | ||
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)債務(wù)還本支出 | |||
(二十七)債務(wù)付息支出 | |||
(二十八)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
(二十九)抗疫特別國債安排的支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 1,245.06 | 支 出 總 計(jì) | 1,245.06 |
表五、財(cái)政撥款支出表
單位:萬元
單位名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105009]蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院 | 1,245.06 | 1,245.06 | 491.46 | 753.60 |
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬元
支出功能分類科目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 1,245.06 | 491.46 | 753.60 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 753.60 | 753.60 | |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 753.60 | 753.60 | |
2013404 | 宗教事務(wù) | 753.60 | 753.60 | |
205 | 教育支出 | 371.58 | 371.58 | |
20599 | 其他教育支出 | 371.58 | 371.58 | |
2059999 | 其他教育支出 | 371.58 | 371.58 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.54 | 47.54 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.03 | 47.03 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.00 | 4.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 43.03 | 43.03 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.51 | 0.51 | |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 35.15 | 35.15 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.15 | 35.15 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.04 | 24.04 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.11 | 11.11 | |
221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | |
2210201 | 住房公積金 | 37.19 | 37.19 |
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 491.46 | 462.10 | 29.36 | |
301 | 工資福利支出 | 451.06 | 451.06 | |
30101 | 基本工資 | 150.13 | 150.13 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 43.40 | 43.40 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 81.64 | 81.64 | |
30107 | 績效工資 | 67.05 | 67.05 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 43.03 | 43.03 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.14 | 16.14 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 11.11 | 11.11 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.37 | 1.37 | |
30113 | 住房公積金 | 37.19 | 37.19 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 29.36 | 29.36 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 1.48 | 1.48 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.33 | 0.33 | |
30206 | 電費(fèi) | 1.75 | 1.75 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 1.93 | 1.93 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 8.98 | 8.98 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.75 | 0.75 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.48 | 1.48 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.33 | 0.33 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.54 | 2.54 | |
30229 | 福利費(fèi) | 4.45 | 4.45 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.34 | 3.34 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.04 | 11.04 | |
30302 | 退休費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 7.04 | 7.04 |
表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
單位:萬元
單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[105009]蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院 | 6.67 | 0.33 | 6.34 | 5.00 | 4.48 |
表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
單位:萬元
序號(hào) | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | ||||
1 | [30201]辦公費(fèi) | |||
2 | [30202]印刷費(fèi) | |||
3 | [30205]水費(fèi) | |||
4 | [30206]電費(fèi) | |||
5 | [30207]郵電費(fèi) | |||
6 | [30208]取暖費(fèi) | |||
7 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |||
8 | [30211]差旅費(fèi) | |||
9 | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | |||
10 | [30215]會(huì)議費(fèi) | |||
11 | [30218]專用材料費(fèi) | |||
12 | [30229]福利費(fèi) | |||
13 | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
14 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||
15 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |||
未安排預(yù)算,一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表為空表。
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
單位:萬元
單位名稱 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 | 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位:萬元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績效目標(biāo)表
(2025年度)
單位名稱 | 蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 張玉梅 | 聯(lián)系電話 | 0931-6119182 | |||||||||||
預(yù)算情況(萬元) | 按支出類型分 | 預(yù)算金額 | 按來源類型分 | 預(yù)算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 462.10 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 29.36 | 本級(jí)財(cái)政安排 | 1,245.06 | |||||||||||
合計(jì) | 491.46 | 其他資金 | 290.53 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | 本級(jí) | 1,044.13 | 收入預(yù)算合計(jì) | 1,535.59 | ||||||||||
對(duì)下轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 支出預(yù)算合計(jì) | 1,535.59 | |||||||||||
合計(jì) | 1,044.13 | |||||||||||||
年度績效目標(biāo) | 按照“3+”模式滿拉主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式,保障基本營運(yùn),提升教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)師資建設(shè),強(qiáng)化學(xué)生發(fā)展,為我省培養(yǎng)“政治上靠得住,宗教上有造詣,品德上能服眾,關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員。
| |||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
基本運(yùn)行指標(biāo) | 10 | 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | ≤60% | |||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | ≥100% | |||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | ≤100% | |||||||||||||
財(cái)會(huì)管理 | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性 | 有效 | |||||||||||||
采購管理 | 政府采購規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
政府采購?fù)瓿陕?/span> | ≥100% | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 | ≥100% | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | ≥100% | ||||||||||||
績效管理 | 預(yù)算績效管理工作成效 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點(diǎn)履職指標(biāo) | 30 | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)員人數(shù)控制率 | ≥100% | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 學(xué)生學(xué)業(yè)完成率 | ≥96% | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 學(xué)生學(xué)業(yè)按時(shí)完成率 | ≥96% | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 辦公及教學(xué)成本控制率 | ≥100% | ||||||||||||
部門綜合指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 教學(xué)支出促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展 | 比上年有所提高 | ||||||||||
社會(huì)效益 | 維護(hù)社會(huì)團(tuán)結(jié)與穩(wěn)定 | ≥100% | ||||||||||||
生態(tài)效益 | 維護(hù)社會(huì)生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定有序 | ≥100% | ||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受眾學(xué)員滿意度 | ≥98% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo) | 20 | 組織建設(shè) | 黨建工作開展情況 | 良好 | ||||||||||
宣傳培訓(xùn) | 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | ≥50% | ||||||||||||
制度建設(shè) | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 試點(diǎn)工作開展情況 | 良好 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
(2025年度)
項(xiàng)目名稱 | 辦學(xué)經(jīng)費(fèi) | |||||||
主管部門及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實(shí)施單位 | 蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院 | |||||
項(xiàng)目金額(萬元) | 年度資金總額: | 1,044.13 | ||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 753.60 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 290.53 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 保障基本營運(yùn),提升教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)師資建設(shè),強(qiáng)化學(xué)生發(fā)展,為我省培養(yǎng)“政治上靠得住,宗教上有造詣,品德上能服眾,關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員。
| |||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 是否控制在預(yù)算范圍之內(nèi) | ≤100% | ||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 控制在預(yù)算范圍之類 | ≥100% | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 宗教教職人員綜合素質(zhì)提高 | 提高 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 項(xiàng)目學(xué)生受益人數(shù) | ≤570人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 學(xué)生學(xué)業(yè)成績及綜合素質(zhì)表現(xiàn)提高 | 提高 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目資金使用進(jìn)度 | ≥98% | ||||||
效益指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 是否規(guī)范宗教教職人員可憑證上崗 | 規(guī)范 | ||||
社會(huì)效益 | 培養(yǎng)“政治上靠得住,宗教上有造詣,品德上能服眾,關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員. | ≥100% | ||||||
生態(tài)效益 | 打造良好育人的平安環(huán)境 | 持續(xù)改進(jìn) | ||||||
可持續(xù)影響 | 是否宗教教職人員綜合素質(zhì)提高 | 提高 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 學(xué)生滿意度(%) | ≥98% | ||||