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蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開情況說明
發(fā)布時(shí)間:2025/3/4 16:18:18
來源:本站
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目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

堅(jiān)持加強(qiáng)黨對(duì)宗教工作的全面領(lǐng)導(dǎo),全面貫徹黨的宗教工作基本方針,認(rèn)真落實(shí)省委統(tǒng)戰(zhàn)部決策部署,實(shí)現(xiàn)“政治導(dǎo)學(xué)、質(zhì)量立學(xué)、開放辦學(xué)、從嚴(yán)治學(xué)”的目標(biāo)要求,培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”,合格的教職人員及后備人才,正確闡釋宗教教義,培訓(xùn)輪訓(xùn)現(xiàn)有宗教教職人員;實(shí)行“3+”模式主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個(gè)內(nèi)設(shè)處級(jí)機(jī)構(gòu),“甘肅省伊斯蘭教教職人員培訓(xùn)中心”牌子。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

(三)直屬事業(yè)單位

本部門屬二級(jí)預(yù)算單位,無直屬事業(yè)單位

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算1,535.59萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

(一)收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算1,535.59萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

一般公共預(yù)算收入1,245.06萬元,占81.08%;

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入290.53萬元,占18.92%;

其他收入0.00萬元,占0.00%。

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(二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1,535.59萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出491.46萬元,占32.00%;項(xiàng)目支出753.60萬元,占49.08%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入290.53萬元,占18.92%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出1,245.06萬元,包括:一般公共服務(wù)支出753.60萬元、教育支出371.58萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.54萬元、衛(wèi)生健康支出35.15萬元、住房保障支出37.19萬元。

具體安排情況如下(詳見單位(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):

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(一)基本支出

2025年基本支出491.46萬元,比2024年預(yù)算增加48.81萬元,增長11.0%,增長的主要原因是1.人員成本增加,工資、社保繳費(fèi)的調(diào)整增加了人員開支;2.辦公設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的更新和維護(hù)費(fèi)用增加。 

其中:人員經(jīng)費(fèi)支出462.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)支出29.36萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出753.60萬元,比2024年預(yù)算減少78.4萬元,下降9.4%,下降的主要原因是主要是業(yè)務(wù)開支減少,導(dǎo)致預(yù)算減少。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

(三)支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)宗教事務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為753.60萬元,比2024年預(yù)算減少78.4萬元,下降9.4%,下降的主要原因是辦學(xué)項(xiàng)目因政策調(diào)整導(dǎo)致支出減少。

2、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為371.58萬元,比2024年預(yù)算增加37.66萬元,增長11.3%,增長的主要原因是招生人數(shù)增加,導(dǎo)致支出上升;更新教學(xué)設(shè)備、修繕圖書館、閱覽室等,增加了硬件投入;組織學(xué)生實(shí)踐活動(dòng),增加了相關(guān)費(fèi)用。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是離退休人員總數(shù)未發(fā)生變動(dòng),預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為43.03萬元,比2024年預(yù)算增加4.22萬元,增長10.9%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.51萬元,比2024年預(yù)算增加0.02萬元,增長4.1%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)較上年增加。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為24.04萬元,比2024年預(yù)算增加2.14萬元,增長9.8%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)較上年增加。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為11.11萬元,比2024年預(yù)算增加1.41萬元,增長14.5%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年增加。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為37.19萬元,比2024年預(yù)算增加3.36萬元,增長9.9%,增長的主要原因是職工人數(shù)增加,住房公積金經(jīng)費(fèi)較上年增加。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.67萬元,較2024年預(yù)算增加0.31萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本單位無因公出國(境)業(yè)務(wù),不產(chǎn)生因公出國(境)業(yè)務(wù)費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元,比2024年預(yù)算增加0.03萬元,增長10.0%,增長的主要原因是因兄弟院校來訪增加,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元),比2024年預(yù)算增加0.28萬元,增長4.6%,增長的主要原因是因車輛使用年限過長,導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。

(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)4.48萬元,比2024年預(yù)算增加1萬元,增長28.7%,增長的主要原因是培訓(xùn)需求增加,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)5.00萬元,比2024年預(yù)算增加5萬元,增長100%,增長的主要原因是因?qū)W院計(jì)劃準(zhǔn)備承辦學(xué)術(shù)會(huì)議和交流研討會(huì),導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)用增加。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容,不產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)用。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額55.25萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算55.25萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1,416.37萬元。其中:辦公用房7,854.00平方米,價(jià)值835.12萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車5輛,價(jià)值74.04萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約55.25萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

(二)非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)-辦學(xué)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概況:為了貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宗教工作的法律法規(guī)及方針政策,堅(jiān)持我國宗教中國化方向和宗教院校辦學(xué)宗旨,培養(yǎng)合格教職人員,2025年部門預(yù)算納入重大項(xiàng)目資金753.60萬元。其中:涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政支出753.60萬元,政府性基金項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政支出0.00萬元。

2、立項(xiàng)依據(jù):(1)《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展民族教育的決定》、(2)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院宗教事務(wù)局關(guān)于開辦宗教院校的請(qǐng)示的通知》

3、實(shí)施主體:蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院

4、實(shí)施周期:全年按計(jì)劃完成

5、實(shí)施計(jì)劃:該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)753.60萬元,學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)按每人每月補(bǔ)助,一年按10個(gè)月計(jì)算,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)經(jīng)費(fèi)總額和學(xué)生人數(shù)確定,保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出;改善教學(xué)環(huán)境及辦公設(shè)施。

6、年度預(yù)算安排:該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)753.60萬元,主要用于蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院教育教學(xué)正常運(yùn)行,為學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員。

7、預(yù)期總體目標(biāo):保障學(xué)生在校期間學(xué)習(xí)、生活的正常運(yùn)行,培養(yǎng)具有政治意識(shí)、法治觀念、愛黨愛國情懷的合格的伊斯蘭教教職人員。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2024年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100.00%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為9.54%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金使用率低,主要支付政策依據(jù)不夠充分,等待各部門協(xié)商解決。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè),完成率為24.10%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金使用率低,主要支付政策依據(jù)不夠充分,等待各部門協(xié)商解決??冃н\(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況:績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部無通報(bào)整改情況。

3.績效自評(píng)開展情況。2024年度,組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè),其中,單位整體支出0個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評(píng)覆蓋率為100.00%。績效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:基本完成。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),增長率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)。

(二)2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)宗教事務(wù)(項(xiàng)):反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

12、教育支出(類):反映政府教育事務(wù)支出。

13、教育支出(類)其他教育支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

14、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于教育方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

23、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

25、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

29、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

30、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

31、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

32、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

33、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

34、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

35、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

36、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

37、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

38、工資福利支出(類)醫(yī)療費(fèi)(款):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

39、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

40、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

41、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

42、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

43、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

44、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

45、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

46、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

47、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

48、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

49、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

50、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

51、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

52、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

53、商品和服務(wù)支出(類)專用燃料費(fèi)(款):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(不含公務(wù)用車)、船設(shè)施等的油料支出。

54、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

55、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

56、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

57、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

58、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

59、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

60、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

61、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

62、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

63、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

64、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)助學(xué)金(款):反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

65、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

66、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

67、資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。


蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院

2025年03月04日

 

附件:1.蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開表

    2.蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表


附件1

           表一、單位收支總體情況表

                                                    單位:萬元

收     入

支     出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,245.06

一、一般公共服務(wù)支出

1,044.13

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入


三、國防支出


四、教育專戶核算


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出

371.58

六、上級(jí)補(bǔ)助收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、經(jīng)營收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.54

九、其他收入


九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




十、衛(wèi)生健康支出

35.15



十一、節(jié)能環(huán)保支出




十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十三、農(nóng)林水支出




十四、交通運(yùn)輸支出




十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地區(qū)支出




十九、自然資源海洋氣象等支出




二十、住房保障支出

37.19



二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十四、預(yù)備費(fèi)




二十五、其他支出




二十六、轉(zhuǎn)移性支出




二十七、債務(wù)還本支出




二十八、債務(wù)付息支出




二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




三十、抗疫特別國債安排的支出






本年收入合計(jì)

1,245.06

本年支出合計(jì)

1,535.59





十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

290.53

二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年


十一、上年結(jié)余








收入總計(jì)

1,535.59

支出總計(jì)

1,535.59


         表二、單位收入總體情況表

                                                   單位:萬元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

**

1

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,245.06

    經(jīng)費(fèi)撥款

1,245.06

        本年收入合計(jì)

1,245.06











十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

290.53

    財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)

290.53

        一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)

290.53

        政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)


        國有資本經(jīng)營收入結(jié)轉(zhuǎn)


    非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)


    教育專戶結(jié)轉(zhuǎn)


十一、上年結(jié)余


    財(cái)政性資金結(jié)余


        一般公共預(yù)算收入結(jié)余


        政府性基金預(yù)算收入結(jié)余


        國有資本經(jīng)營收入結(jié)余


    非財(cái)政性資金結(jié)余


        收入合計(jì)

1,535.59


            表三、單位支出總體情況表

                                                    單位:萬元

支出功能分類科目

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)

**

1

2

3

4

總計(jì)

1,535.59

491.46

753.60

290.53

[201]一般公共服務(wù)支出

1,044.13


753.60

290.53

[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

1,044.13


753.60

290.53

[2013404]宗教事務(wù)

1,044.13


753.60

290.53

[205]教育支出

371.58

371.58



[20599]其他教育支出

371.58

371.58



[2059999]其他教育支出

371.58

371.58



[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.54

47.54



[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.03

47.03



[2080502]事業(yè)單位離退休

4.00

4.00



[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

43.03

43.03



[20899]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.51

0.51



[2089999]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.51

0.51



[210]衛(wèi)生健康支出

35.15

35.15



[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

35.15

35.15



[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

24.04

24.04



[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.11

11.11



[221]住房保障支出

37.19

37.19



[22102]住房改革支出

37.19

37.19



[2210201]住房公積金

37.19

37.19




         表四、財(cái)政撥款收支總體情況表

                                                     單位:萬元

收      入

支      出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一、本年收入

1,245.06

一、本年支出

1,245.06

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1,245.06

(一)一般公共服務(wù)支出

753.60

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


(二)外交支出


(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款


(三)國防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出

371.58



(六)科學(xué)技術(shù)支出




(七)文化體育與傳媒支出




(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.54



(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




(十)衛(wèi)生健康支出

35.15



(十一)節(jié)能環(huán)保支出




(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出




(十三)農(nóng)林水支出




(十四)交通運(yùn)輸支出




(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出




(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地區(qū)支出




(十九)自然資源海洋氣象等支出




(二十)住房保障支出

37.19



(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出




(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




(二十四)預(yù)備費(fèi)




(二十五)其他支出




(二十六)債務(wù)還本支出




(二十七)債務(wù)付息支出




(二十八)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




(二十九)抗疫特別國債安排的支出






收  入  總  計(jì)

1,245.06

支  出  總  計(jì)

1,245.06


                           表五、財(cái)政撥款支出表

                                                                                                 單位:萬元

單位名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[105009]蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院

1,245.06

1,245.06

491.46

753.60








          表六、一般公共預(yù)算支出情況表

                                                    單位:萬元

支出功能分類科目

一般公共預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3


總計(jì)

1,245.06

491.46

753.60

201

一般公共服務(wù)支出

753.60


753.60

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

753.60


753.60

2013404

宗教事務(wù)

753.60


753.60

205

教育支出

371.58

371.58


20599

其他教育支出

371.58

371.58


2059999

其他教育支出

371.58

371.58


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.54

47.54


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.03

47.03


2080502

事業(yè)單位離退休

4.00

4.00


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

43.03

43.03


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.51

0.51


2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.51

0.51


210

衛(wèi)生健康支出

35.15

35.15


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

35.15

35.15


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

24.04

24.04


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.11

11.11


221

住房保障支出

37.19

37.19


22102

住房改革支出

37.19

37.19


2210201

住房公積金

37.19

37.19



       表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

                                                  單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

一般公共預(yù)算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

**

**

1

2

3


總計(jì)

491.46

462.10

29.36

301

工資福利支出

451.06

451.06


30101

基本工資

150.13

150.13


30102

津貼補(bǔ)貼

43.40

43.40


30103

獎(jiǎng)金

81.64

81.64


30107

績效工資

67.05

67.05


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

43.03

43.03


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

16.14

16.14


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

11.11

11.11


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.37

1.37


30113

住房公積金

37.19

37.19


302

商品和服務(wù)支出

29.36


29.36

30201

辦公費(fèi)

1.48


1.48

30205

水費(fèi)

0.33


0.33

30206

電費(fèi)

1.75


1.75

30207

郵電費(fèi)

1.00


1.00

30208

取暖費(fèi)

1.93


1.93

30211

差旅費(fèi)

8.98


8.98

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.75


0.75

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.48


1.48

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.33


0.33

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2.54


2.54

30229

福利費(fèi)

4.45


4.45

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.34


3.34

30299

其他商品和服務(wù)支出

1.00


1.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

11.04

11.04


30302

退休費(fèi)

4.00

4.00


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

7.04

7.04



        表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

                                                                                  單位:萬元

單位名稱

“三公”經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

**

1

2

3

4

5

6

7

[105009]蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院

6.67


0.33


6.34

5.00

4.48


     表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

                                                  單位:萬元

序號(hào)

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3


總計(jì)




1

[30201]辦公費(fèi)




2

[30202]印刷費(fèi)




3

[30205]水費(fèi)




4

[30206]電費(fèi)




5

[30207]郵電費(fèi)




6

[30208]取暖費(fèi)




7

[30209]物業(yè)管理費(fèi)




8

[30211]差旅費(fèi)




9

[30213]維修(護(hù))費(fèi)




10

[30215]會(huì)議費(fèi)




11

[30218]專用材料費(fèi)




12

[30229]福利費(fèi)




13

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)




14

[30299]其他商品和服務(wù)支出




15

[31002]辦公設(shè)備購置





























未安排預(yù)算,一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表為空表。


        表十、政府性基金預(yù)算支出情況表

                                                 單位:萬元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)



**

1

















未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。


          表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

                                                   單位:萬元

單位名稱

合計(jì)

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出

政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出

**

1

2

3

4


























未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。


     表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

                                                 單位:萬元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)



**

1

















未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。


附件2

                      單位整體支出績效目標(biāo)表

                         (2025年度)

單位名稱

蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院

聯(lián)系人

張玉梅

聯(lián)系電話

0931-6119182

預(yù)算情況(萬元)

按支出類型分

預(yù)算金額

按來源類型分

預(yù)算金額

基本支出

人員經(jīng)費(fèi)

462.10

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

0.00

公用經(jīng)費(fèi)

29.36

本級(jí)財(cái)政安排

1,245.06

合計(jì)

491.46

其他資金

290.53

項(xiàng)目支出

本級(jí)

1,044.13

收入預(yù)算合計(jì)

1,535.59

對(duì)下轉(zhuǎn)移支付

0.00

支出預(yù)算合計(jì)

1,535.59

合計(jì)

1,044.13



年度績效目標(biāo)

按照“3+”模式滿拉主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式,保障基本營運(yùn),提升教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)師資建設(shè),強(qiáng)化學(xué)生發(fā)展,為我省培養(yǎng)“政治上靠得住,宗教上有造詣,品德上能服眾,關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員。

 

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

權(quán)重

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

基本運(yùn)行指標(biāo)

10

預(yù)算收支管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

預(yù)算調(diào)整率

≤60%

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率

≥100%

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

≤100%

財(cái)會(huì)管理

資金使用合規(guī)性

合規(guī)

會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性

有效

采購管理

政府采購規(guī)范性

規(guī)范

政府采購?fù)瓿陕?/span>

≥100%

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理規(guī)范性

規(guī)范

固定資產(chǎn)利用率

≥100%

人員管理

在職人員控制率

≥100%

績效管理

預(yù)算績效管理工作成效

較上年提升

重點(diǎn)履職指標(biāo)

30

數(shù)量指標(biāo)

學(xué)員人數(shù)控制率

≥100%

質(zhì)量指標(biāo)

學(xué)生學(xué)業(yè)完成率

≥96%

時(shí)效指標(biāo)

學(xué)生學(xué)業(yè)按時(shí)完成率

≥96%

成本指標(biāo)

辦公及教學(xué)成本控制率

≥100%

部門綜合指標(biāo)

30

經(jīng)濟(jì)效益

教學(xué)支出促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展

比上年有所提高

社會(huì)效益

維護(hù)社會(huì)團(tuán)結(jié)與穩(wěn)定

≥100%

生態(tài)效益

維護(hù)社會(huì)生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定有序

≥100%

服務(wù)對(duì)象滿意度

受眾學(xué)員滿意度

≥98%

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)

20

組織建設(shè)

黨建工作開展情況

良好

宣傳培訓(xùn)

培訓(xùn)計(jì)劃完成率

≥50%

制度建設(shè)

制度完善情況

完善

改革創(chuàng)新

試點(diǎn)工作開展情況

良好
















                     項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

                       (2025年度)

項(xiàng)目名稱

辦學(xué)經(jīng)費(fèi)

主管部門及代碼

105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

實(shí)施單位

蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院

項(xiàng)目金額(萬元)

年度資金總額:

1,044.13

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

753.60

           上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

290.53

            其他資金

0.00

年度績效目標(biāo)

保障基本營運(yùn),提升教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)師資建設(shè),強(qiáng)化學(xué)生發(fā)展,為我省培養(yǎng)“政治上靠得住,宗教上有造詣,品德上能服眾,關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員。

 

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

權(quán)重

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

成本指標(biāo)

20

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

是否控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

≤100%

社會(huì)成本指標(biāo)

控制在預(yù)算范圍之類

≥100%

生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)

宗教教職人員綜合素質(zhì)提高

提高

產(chǎn)出指標(biāo)

40

數(shù)量指標(biāo)

項(xiàng)目學(xué)生受益人數(shù)

≤570人

質(zhì)量指標(biāo)

學(xué)生學(xué)業(yè)成績及綜合素質(zhì)表現(xiàn)提高

提高

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目資金使用進(jìn)度

≥98%

效益指標(biāo)

20

經(jīng)濟(jì)效益

是否規(guī)范宗教教職人員可憑證上崗

規(guī)范

社會(huì)效益

培養(yǎng)“政治上靠得住,宗教上有造詣,品德上能服眾,關(guān)鍵時(shí)起作用”的合格伊斯蘭教教職人員.

≥100%

生態(tài)效益

打造良好育人的平安環(huán)境

持續(xù)改進(jìn)

可持續(xù)影響

是否宗教教職人員綜合素質(zhì)提高

提高

滿意度指標(biāo)

10

服務(wù)對(duì)象滿意度

學(xué)生滿意度(%)

≥98%